学员朋友您好,借:银行存款,贷:主营业务收入,应交税金应交增值税。

老师,之前收到得预收款租金,我做账是 借:银行存款 10000 贷:预收账款-房租费 10000 现在我要退还房租,做账的话应该怎么做 借:预收账款10000 贷:银行存款10000 还是 借:预收账款 -10000 贷:银行存款 10000 以上那个做的对呢
老师,餐饮行业一次支付三个月房租租金,收到发票,可以这么做账不 借:预付账款 贷:银行存款 借:主营业务成本 贷:预付账款
老师 我们租赁了一个月 厂房, 我这么操作后借:预付账款,贷:银行存款借:制造费用租金,贷:预付账款,,但是该设备还没有销售,没有做到收入里面,那么我在租赁结束后可以直接结转到主营业务成本么?还是等销售设备后再结转到主营业务成本
好老师。收到房租款,但发票还没开出。可以做。借:银行存款,货:预收账款,开出发票后直接做借:预付账款,贷:应交税金 贷:主营业务收入
老师,主营业务是建造厂房销售厂房,那收到房款开票怎么做账啊? 借:银行存款贷:预收账款
有个同事25年还有500元费用忘报了,现在2月了,又来报销,我们是小微企业,还可以给他报吗?怎么入账呢?
老师,坐高铁开的发票可以抵扣吗?
老师,请问在往年销售的使用过的固定资产当时只收到 部分款项所以一直挂在预收账款,25年确认收入了且剩余款项收不回来了。25年12月开了销项发票给对方。我这边做账的时候应该怎么做?借预收账款(已收款金额)及应收账款(未收到部分),贷固定资产清理及增值税销项税额。这样对吗?贷方固定资产那个科目是对的吗。还是应该改成其他哪个科目
老师,请问一下2025年购买的办公用品,忘记做账了,可以做在2026年吗
小规模取得专票,可以选择认证不抵扣吗
25年的简易项目 开票时间26.1月份 如都是开100万专票,分包20万回来都是普通发票,还能用分包抵减这个政策吗?报表应该怎么填
女性退休以后社保缴费年限不够的能个人每月缴纳吗
老师你好,请教一下,我们公司有分租厂房出去,对方对公账没下来,三个月没付房租,我也没开发票,我每月也没开票,要确认收入吗
老师,这张招待专票给抵扣?
老师好,请教一下个税申报累计扣除直接生成60000元?
老师,转成本呢?
是否要转成本啊?
学员您好,这种情况是要的。借:主营业务成本,贷:合同履约成本
老师贷方可以写开发成本吗?
你说的这种也可以的。
老师那二级科目可以选什么呀?
可以设具体的核算对象,比如厂房a厂房b
老师,可是之前设置的二级科目都是前期工程费,一些设施费什么的,并没有厂房abc
那你还是可以按以前的核算科目确定
老师那我可以选择什么呢?
您的开发成本完工以后要转,开发产品,开发产品再结转成本
老师那你说的这个要怎么做呢?
把上面所有明细的开发成本明细余额,结转开发产品厂房
老师如果这个月开了发票,可以不结转成本吗?
就做收入
确定了收入的话,就要确定成本
老师,能不能部分结转开发产品厂房啊?这个分录怎么做啊?
你说的这种也可以的。
老师怎么做啊?分录
借开发产品贷:开发成本…