你好 应交增值税本年累计发生额指的是企业在本年内销售货物、提供服务、转让无形资产、不动产或者从事加工、修理修配劳务所产生的增值额,

应交增值税本期累计发生额是什么意思
一般纳税人增值税申报表中第19排应纳税额的本年累计金额就是全年缴纳增值税的金额吧,那个26排的期初未缴税额和27排的本期缴纳上期应纳税额的金额分别表示什么?如果需要年度已缴纳税款的金额,是填报哪个数据?
应交增值税本年累计发生额是写什么数字?
应交增值税(本年累计发生额)看本年累计贷方还是借方金额
老师 应交增值税本年累计发生额是什么意思 是什么金额 是缴纳的金额全年 还是?
老师,晚上好!为什么会出现自营出口收入与报关单收入不一致的情况,我刚刚查了电子口岸卡上面的数据,有一单1月份我同事漏了,没给我开票,其他三单都是退关了,还有10多万差异找不到原因
现在碰到一个这样的情况,税务系统不是要先填财务报表,才能申报企业所的税吗,但是我们二季度肯定是要交企业所得税的,我的问题是想先通过所得税申报表测算,需要交多少所得税,我才能填写税务系统报表上的所得税费用嘛,那这个怎么处理呢?
老师,2025年房租费发票未开来,计提了,今年6月份开来2025年房租费发票分录怎么做?
会计学堂的主观题怎么样?快考试了,我应该怎么备考呀?优先学什么,备考会计财管
老师,请问下同一个地址,同一个法人,因客户要13%,又要普票,可以注册2家公司吗?分公司开票,这样有什么风险
郭老师,出口的生产企业,有的平台销售做的免税,36个月都不能变的政策,那我的其他的还可以免抵退吗
销售收入有销售折扣,我们确认收入的金额应该是按扣除销售折扣的金额确认收入,按折后的收入报税对吗?
小规模二手车怎么报税
老师新参保职工工资申报:应发工资小于最低缴费基数按照什么填写
老师你好,从5月份接了朋友的一个装饰装修公司,在深圳地区注册的,接了一个装修项目在东莞5月份开出15万发票,今天想要开发票提示可开具金额是0,是不是先申报增值税就可以有可开具金额呢?因为账还没有做,另外5月之前的账都没有,之前的资产负债表都是空的没有数据,我直接从5月开始做账?
老师 我是说 是对应销项 累计数还是什么数 是摘取什么数?
你好 应交增值税(本年累计发生额)= 销项税额 -(进项税额-进项税额转出 - 免、抵、退应退税额)%2B 简易计税办法计算的应纳税额 %2B 按简易计税办法计算的纳税检查应补缴税额 - 应纳税额减征额 - 加计抵减额 对应的是这个的
加油 等你的好评哦
老师 销项 10000 进项 1000 进项转出100 今年了增值税200 简易缴税70 加计抵减 500 发生额多少
8670的哈 你自己再算一下看看
加油 等你的好评哦
老师 怎么算的 请教下
你好 10000-1000%2B100%2B70-500 你看是不是这个的
加油 等你的好评哦