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老师请问一下24年收到发票,发票上面的日期是23年10月的培训费发票应该怎么做账呢?

2024-01-30 10:42
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-01-30 10:42

你好 也可以做到24年的费用 也可以汇算做到23年的

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齐红老师 解答 2024-01-30 11:01

加油  等你的好评哦

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你好 也可以做到24年的费用 也可以汇算做到23年的
2024-01-30
你好 23年的时候,借:管理费用等科目,贷:银行存款等科目 24年的时候(先红冲无票费用,然后再根据发票入账) 借:银行存款等科目,贷:以前年度损益调整—管理费用等科目 借:以前年度损益调整—管理费用等科目,贷:银行存款等科目
2024-03-02
你好 12月份 借财务费用 贷银行存款 1月份收到发票附到12月份凭证后面即可的
2022-01-10
同学你好 你可以1月红冲预提的然后按发票做分录
2024-04-07
学员朋友您好,若23年真实发生的管理费用,24年才取得发票,通常应在24年入账。若23年已计提,24年支付,会计分录为:23年计提时借:预提费用,贷:应付账款;24年支付时借:应付账款,贷:银行存款。发票和报销单附在24年凭证里。
2024-03-09
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