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你好老师请问一下我如果对方公司7月份对我们以前月份认证的进项发票红冲了一部分,那我需要进项税额转出我是要8月份进项税额转出在补税吗

2025-07-18 08:05
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2025-07-18 08:06

你好,就是8月份申报的时候,做进项转出。这个不需要另外补税。你可以8月勾选进项抵扣。

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快账用户6211 追问 2025-07-18 08:11

好的谢谢老师,还有个问题对方公司给我们开进来的进项发票,如果我还没有认证可以部分红冲吗

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齐红老师 解答 2025-07-18 08:11

你好,这个不影响的。是可以的。

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快账用户6211 追问 2025-07-18 09:09

老师别人说如果进项发票没有认证,红冲部分的话,剩余税额也就不能用了呢

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齐红老师 解答 2025-07-18 09:10

你好,系统上面的话它是会自动对于某一整张发票的,你如果说的是部分冲红是一张发票的一部分的话,那确实是不能用了。

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快账用户6211 追问 2025-07-18 09:11

我问的就是一张发票红冲部分金额

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齐红老师 解答 2025-07-18 09:13

你好,如果是一张发票的话,你就全部红冲,然后再重新再开。

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齐红老师 解答 2025-07-18 09:13

因为系统它是按照发票号码和代码来的。你冲红了就红了。

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你好,就是8月份申报的时候,做进项转出。这个不需要另外补税。你可以8月勾选进项抵扣。
2025-07-18
对,这个是需要进项税额转出的
2024-08-06
需要给你们2联这个,你这个开红字信息表次月需要申报的时候附表2第20栏进项税额转出
2020-07-18
你好,这个月开的红字信息表,你这个月多认证就可以。
2022-09-21
同学你好,是的,填附表二第20行,红字信息表对应的进项税
2020-09-07
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