进销存模块和总账模块的库存数对不上的原因可能包括: 数据录入错误:在进销存模块和总账模块录入数据时发生误差。 业务调整不同步:进销存模块和总账模块处理同一笔业务时,一方未及时更新。 操作不同步:两个模块由不同人员操作,数据更新不同步。 系统问题:进销存系统或总账系统存在漏洞或错误。
老师,成品油一般纳税人企业,如果在非成品油模块开成品油发票,是否有什么风险? 现在,成品油的销售必须要先在增值税综合平台做购进数据选择,然后发票模块下载库存,在开票就能相应减少库存,,,而如果跳开成品油模块,不做购进数据选择,或者在非成品油模块开票?它会有什么后果?
老师,这个畅捷通T+软件出货,有销货单,其他出库单。调拨单,我今天核对出库的,我系统上的库存核对和仓库里面库存一样,但是把出库的查了一下,有的进货数量减去出货数量,不等于我的剩余数量,这有可能是什么原因呢
老师,我有个小规模的企业。金蝶系统我只购买了财务模块。我想问一下,库存商品科目启用数量金额核酸,我采购进来的库存商品是采购价,销售出去的是销售价,其中有个差额要怎么处理呢
税务局说我们进销差异大(说是金三系统里的进销模块对比的数据),是进少销多,涉嫌虚开。可账上明明是有正数库存的。按照他们的意思我们库存应该是负数,不存在进货没发票的情况,增值税税负也不高。今天连续导了三年的进销发票数量,金额都是正确的。真不知道问题出在哪里了?请求给分析下
老师:用用友的财务软件做的账,由于总账模块的库存明细账与库存的总账不符,实在找不到原因,我把总账的库存商品估价的个别凭证改为和库存一致的了,2021年改了,导致报表与原来的不一致,现在调回原来的,我不记的库存商品的明细,改的凭证是几张估价的商品,应该怎么办?
外贸账务怎么处理,分录是什么呢Laos
老师,我有点晕乎乎了,请问一下前会计做账计提社保 借管理费用 社保,贷应付职工薪酬 社保公司➕个人合并了,缴纳社保也是合并的。现在我要分开个人部分咋做啊?假如 借管理费用社保 10元,贷应付职工薪酬社保10元,实际单位7元,现在我借管理费用社保-3 ,贷应付职工薪酬 社保-3。缴纳社保原来是借应付职工薪酬社保10,贷银行存款10。咋冲哦,乱了乱了
这道题第四问问 减值的会计处理正确的是?答案是。选CD。原材料的期末成本是500+408-50-30-418,但是答案没有减50,为什么
工商年报中的纳税总额是所得税吗
审计把多缴的企业所得税调到其他流动资产,是企业所得税费用,其他流动资产,但不是应该要应交企业所得税这个科目来过渡的吗
24年我暂估材枓成本5万,到25年做汇算清缴没有拿到发票回来,那成本调增,财务报表年报,利润表和资产负债表都要调吗?
算个税时,工资里包含的全勤,绩效,奖金,加班费都要加进去是吗
老师,这个是什么意思?我在老家已经交了合作医疗?怎么还给交了这个?
制造业会计哪些表格是需要会计人员自己制作的吗?有模板吗?可不可以一一列举出来
资料:某公司20XX年度发生部分债权投资业务: 1.1月1日,购入T公司当月发行的3年期普通债券,面值为200000元,相关税费400元,实付200400元,款项用银行存款支付。 2.1月1日,购入R公司当日发行的公司债券,面值200000元,买价208000元。该债券期限为3年,年利率6%,每年1月1日及7月1日各付息一次。实际利率为4.56%。 3.1月1日,以银行存款1000万元购入L公司同日发行的面值为1250万元的公司债券,5年期,票面利率为4.72%,到期一次还本付息,实际利率为10%。 4.假定第五年10月8日,出售L公司债券,实收1500万元。 要求:根据上述资料,编制有关会计分录
那我应该怎么去检查,或者更正
同学您好,核对数据:对进销存模块和总账模块的数据进行逐一核对,查找差异。 审查操作流程:检查进销存和总账的操作流程,确保两个模块的数据录入、处理和更新保持一致。 培训员工:对相关员工进行培训,提高数据录入的准确性和工作效率。