你好 分录是借:其他应收款 贷:以前年度 借:以前年度 贷:利润分配

老师你好,对方给我们开一张银行承兑汇票,我们作为接收方是否银行也需要开通银行承兑汇票功能才能接收票呢
老师,旺店通erp(电商专用的erp)抓取电商平台收入的逻辑是卖家商家实际收到的钱(包含平台付的优惠券)还是买家实际支付的钱(不包含平台付的优惠券)?
生育津贴和营养费应该怎么入账,打给个人备注生育津贴吗?
董老师 在线吗?想咨询您。
送的做账软件在哪里的
老师小规模申请核定征收的条件是啥呢?手续是什么呢? 核定征收了以后日常要怎么去记账报税尽量合规呢? 我们公司是食品加工企业,进项票少,利润薄,老板要票价格高,厂里资金周转困难,设备都没票
老师经营范围里有技术服务,现在合同资料整理归档录入扫描上传系统,开票是开信息技术服务,还是研发和技术服务
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老师:要用EXCEL做手工账,有没有自动生成财务资产负债表 利润表的模板
老师,我们公司是一家小规模纳税人,2024年第一季度第二季度都红冲了发票,增值税形成了负数,申报增值税直接0申报了,2024年第三季度开具7万的正数发票,没有进行负数的抵减,直接按7万申报了增值税,增值税跟企业所得税形成了比对差异差异,需要更正报表, 把2024年第一第二季度更正为实际的负数金额比较好呢,还是更正第三季度的报表比较好,第三季度按实际开具的金额抵减第一第二季度的负数,按抵减后的数据填列更正,
不对老师我们之前是直接进的费用,现在跨年直接退回来了
借:银行存款 贷:以前年度 借:以前年度 贷:利润分配
意思是不用对应的冲减费用吗,借方:银行存款 2500 管理费用-2500
你好 你这个分录是冲到本年 我这个分录是冲到费用当年 看你自己 其实都是可以的 看你情况的
假如2024年退回2023年业务招待费2500 直接借方:银行存款 2500 贷方以前年度损益调整 借方:以前年度损益调整 2500贷方利润分配/未分配利润 2500
如果2023年还计提过盈余公积呢
你好 那就也是要多计提的哈 借方:银行存款 2500 贷方以前年度损益调整 借方:以前年度损益调整 2500贷方利润分配/未分配利润 2500 利润分配-盈余公积
加油 等你的好评哦