你好 分录是借:其他应收款 贷:以前年度 借:以前年度 贷:利润分配
老师您好,我们是2013年小企业会计准则,没有以前年度损益调整科目,我们需要补缴/退回上一年度企业所得税的时候,应该如何做会计分录你呢
老师我们因为整改退回以前年度的业务招待费,会计分录应该怎么出
2024年退回2023年业务招待费,这个会计分录应该怎么出
老师好,2022年度给员工报销的1万业务招待费,要做在2024年成本转出,会计分录怎么调整?
请问购买的excel从哪里学习呢?
小企业会计准则和企业会计准则有什么区别,公司是小企业会计准则,我在快账上建成了会计准则了,现在应该怎么办
老师8月份工资发了,没报个税怎么处理
有总结好的科目借贷的方向
卖厨房燃油的主营业务收入二级科目设置
老师,我公司是一般纳税人,下面这张3%的进项的专票可以抵扣吗?
请问找供应商制作了一批不锈钢床,供应商包工包料,该项业务应该怎么开票?
你好,老师,想问下我9月份首次报关单,但出口销售发票没开!进项也没有,怎么处理,我可以成本暂估,到时补进项票不,收入需要做未开票收入,10月开销售发票充未开票收入,还是到时直接10月确定收入,会不会影响首次出口退税,
小规模纳税人开票都是1%,营业外收入这部分,该如何填写,如何进行账务处理,
您好,我进了公司三个月,公司给交了三个月的社保,是今年的789月份,现在入职新公司,新公司说社保显示异常欠费,可前公司已经交了呀!是不是789月份要补交基数
不对老师我们之前是直接进的费用,现在跨年直接退回来了
借:银行存款 贷:以前年度 借:以前年度 贷:利润分配
意思是不用对应的冲减费用吗,借方:银行存款 2500 管理费用-2500
你好 你这个分录是冲到本年 我这个分录是冲到费用当年 看你自己 其实都是可以的 看你情况的
假如2024年退回2023年业务招待费2500 直接借方:银行存款 2500 贷方以前年度损益调整 借方:以前年度损益调整 2500贷方利润分配/未分配利润 2500
如果2023年还计提过盈余公积呢
你好 那就也是要多计提的哈 借方:银行存款 2500 贷方以前年度损益调整 借方:以前年度损益调整 2500贷方利润分配/未分配利润 2500 利润分配-盈余公积
加油 等你的好评哦