你好 一般是做借:借:库存商品或原材料(采购价%2B关税等)、136051.5应交税费——应交增值税(进项税额)19000;贷:银行存款33000 应付账款 103051.5

老师您好,公司进口了(国外购买)840箱辣酱,另外对方免费赠送了20箱铁桶,,总共是17000美金,海关核定的税率是7.1795.。缴纳增值税19000,关税14000.。请问怎么入账呢?
老师您好,公司进口了(国外购买)840箱辣酱,另外对方免费赠送了20箱铁桶,,总共是17000美金,海关核定的税率是7.1795.。缴纳增值税19000,关税14000.。请问怎么入账呢? 您刚说这个做增加库存 确认营业外收入就可以的 借:库存商品或原材料(采购价+关税等)、 138957.49应交税费——应交增值税(进项税额)19000;贷:银行存款33000 应付账款 103051.5 营业外收入 2905.99。库存商品和营业外收入是怎么计算的呢?
老师您好,公司进口了(国外购买)840箱辣酱,另外对方免费赠送了20箱铁桶,,总共是17000美金,海关核定的税率是7.1795.。缴纳增值税19000,关税14000.。请问怎么入账呢?
老师,公司可以和个人签订合同然后公司付款,对吗?
您好,老师,个体工商户业主交经营所得个税,还需要做账务处理吗?
电商企业小规模纳税人的供应商只能提供增值税专用发票,要加税点觉得不划算,能不开发票,做暂估汇算清缴时纳税调增吗?
老师我们是制造业 这个销售工资计入什么科目
老师,请问我们公司10月份开票开了180万,成本票只有30多万怎么办
老师,请问下员工受伤了公司给的现金慰问金怎么账务处理
老师,公司向个人租办公室,他不给我开发票,要怎么办
老师,您好!请问,我们公司年度科目余额表的应交税费,贷方总额是500万,借方总额是100万(待认证进项税额80万+应交企业所得税,这两项列在科目余额表上列在借方,以正数表示)。那么我们在做资产负债表时,是写应交税费500万,同时列其他流动资产100万,还是应交税费直接写净值400万?还是说这两种都可以?
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这个员工原先是兼职的,我们店也关闭很久了,她现在来整这个,我们要怎么处理,我们之间没有签合同,她也通过起诉手段,不过法院没支持她,谢谢她又整这个,
老师,赠送的20箱铁桶不用入账了吗?那个是放在了什么地方啊?
,公司进口了(国外购买)840箱辣酱,另外对方免费赠送了20箱铁桶,,总共是17000美金,---17000是包含的吗 如果不包含也是要一起入账的哈
因为关税跟增值税是赠送部分一起交了的
是包含在一起,20箱铁桶是免费给的,不收钱。付款的时候也是按照17000美金来付
这个做增加库存 确认营业外收入就可以的 借:库存商品或原材料(采购价%2B关税等)、 138957.49应交税费——应交增值税(进项税额)19000;贷:银行存款33000 应付账款 103051.5 营业外收入 2905.99
好的老师,我先看看,谢谢了哈
加油 等你的好评哦