你好,这个是买来销售的吗?借库存商品17000*7.1795➕14000 应交税费应交增值税进项19000 贷银行存款 差额放到财务费用。

老师您好,公司进口了(国外购买)840箱辣酱,另外对方免费赠送了20箱铁桶,,总共是17000美金,海关核定的税率是7.1795.。缴纳增值税19000,关税14000.。请问怎么入账呢?
老师您好,公司进口了(国外购买)840箱辣酱,另外对方免费赠送了20箱铁桶,,总共是17000美金,海关核定的税率是7.1795.。缴纳增值税19000,关税14000.。请问怎么入账呢? 您刚说这个做增加库存 确认营业外收入就可以的 借:库存商品或原材料(采购价+关税等)、 138957.49应交税费——应交增值税(进项税额)19000;贷:银行存款33000 应付账款 103051.5 营业外收入 2905.99。库存商品和营业外收入是怎么计算的呢?
老师您好,公司进口了(国外购买)840箱辣酱,另外对方免费赠送了20箱铁桶,,总共是17000美金,海关核定的税率是7.1795.。缴纳增值税19000,关税14000.。请问怎么入账呢?
老师:政府会计支付工资时,需要用到资金结存这个科目吗?
预收账款比较大,可以走现金平掉么
缺成本票600万,如何提醒老板催收发票以及催收发票怎么具体操作?此时会计应该怎么做更好双赢?
a应该是正确的,为啥题目说不正确,当你买债券时,有手续费。那么投资人的必要报酬率i/p就不等于被投资人的资本成本i/p-f
老师 我想问一下 我是外贸企业 我采购含税100元13%增值税 利润率是10% 退税率是10% 请问我如何定价
老师 2025年7月 我们租金了一台设备 已经在使用 2026年1月份付了50000 请问怎么做账
年三十税务系统能开发票吗
老师,单位以前年度工资是当月计提下月发放,现在如果改成当月计提当月发放,那对报企业所得税和个人所得税申报有影响吗
请贾苹果回答,其他人勿接!老师现在的金蝶云系统跟税务是联网的吗?我申报企业所得税时发现纳税调增表,管理费用招待费,自动待进系统了
请贾苹果老师回答谢谢!其他人勿接,老师未开票收入和开票收入都要缴税都要申报对吧?还有销售给个人的是不是也要申报增值税
进口了以后就是对外销售啊,免费20箱铁桶,不用计入营业外收入吗?
你好,两种做法你可以做营业外收入,但是你知道价值吗?借库存商品代营业外收入,还有一种做法就是按照我上面的来,所有的统一的都一块合在一块做,降低了你的成本。
借:库存商品136051.50,应交税费-增值税19000,银行存款33000,应付账款122051.50.还是说搭赠的20铁桶不用入账了呀?
你好,两种做法,一种是借库存商品 应交税费,应交增值税进项 贷银行存款 然后你把赠送的和不赠送的快入库,降低了你的库存商品的单价,这个理解吗?还有一种做法,借库存商品 应交税费、应交增值税进项, 贷银行存款 营业外收入。 这种做法就是单独体现了赠送。
铁桶,一箱价值0.45美金。20箱9美金。但是这9美金是不收钱的,如果收钱的话,就是17009美金了,我们付款只需要付17000美金
你好,上面写了,上面回复了,你再看一下可以吗?不是让你不做账。
如果计入到营业外收入的话,库存商品是怎么进行分摊计算呢,还有营业外收入,这两部分不大会
20箱 9乘以7.1795 按照赠送的来填写的。