同学您好,需要的代扣代缴的哦

中国公民王某在国内甲公司任职,同时兼任国内乙公司的董事。2021年全年收入如下:每月工资收入12000元,甲公司每月从中代扣代缴社会保险费840元、住房公积金960元;取得乙公司支付的董事费收入共80000元;出版一本专业图书取得稿酬收入20000元。王某为独生子,父母均已年过60岁;王某正在偿还首套住房贷款及利息;其有一独生女正在读高中。王某夫妻约定由王某扣除住房贷款利息和子女教育费。请计算王某2021年应缴纳的个人所得税并回答以下问题。(1)单选题在计算综合所得的应纳税所得额时,劳务报酬应计入的收入额为()元。A80000B80000×(1-20%)=64000C80000×(1-20%)×70%=44800D0(2)单选题在计算综合所得的应纳税所得额时,稿酬所得应计入的收入额为()元。A20000B20000×(1-20%)=16000C20000×(1-20%)×70%=11200D0(3)单选题在计算综合所得的应纳税所得额时,全年收入额为()元。A219200B200000C224000
20*2年1月1日,寰球公司支付6400万元购得方圆股份有限公司(简称方圆公司)80%的股份。该项控股合并为同一控制下的企业合并。控制权取得日,方圆公司股东权益总额为8000万元,其中股本为3000万元,资本公积为3000万元,盈余公积为1500万元,未分配利润为500万元。20*2年度,两家公司内部交易情况如下:(1)母公司20*2年2月向子公司现销一批产品,售价200万元,母公司的销售毛利率为10%,该批存货子公司全部售出,未形成子公司的期末存货。(2)母公司20*2年6月从子公司购入其自用的固定资产作管理用固定资产使用。子公司该固定资产的净值为460万元,出售价格为500万元。母公司以500万元的价格入账,折旧年限为4年,采用直线法计提折旧,假设无残值。当月购入的固定资产当月不提折旧。(3)20*2年末,母公司寰球公司对方圆公司的应收账款余额为100万元,同时计提了1万元的坏账准备。要求:(单位:万元)(1)在控制权取得日需要编制合并财务报表,请做出与长期股权投资有关的抵消分录。(2)20*2年末需要编制年末的合并财务报表,请编制与(1)(2)
1,投资收益中包含国债利息收入15万元和从境外A国子公司分回税后收益60万元(A国企业所得税税率为25%,甲公司按照分国不分项的方法计算抵免限额及来源于境外的应纳税所得额,假设 A 国所得税应纳税所得的计算与我国一致)。 2,财务费用包含向非金融企业借款利息支出 88万元,该笔借款本金1000万元(同期银行贷款年利率为7%)。 营业外收入中包含无法偿付的其他应付款10万元、收取供应商的违约金收入30万元;营业外支出包含直接向 计算投资收益,财务费用,营业外收入与支出,工资总额,工会经费,职工教育经费,职工福利费,研发支出应调整的应纳税所得额 完整题目在图片上。,解答应怎样调整或直接写公式
老师你好,我想请问一下,子公司把他的资金借给母公司了,然后他俩之间签了个借款协议,然后母公司把这个钱,存在银行,就是利息就是高一些的那个存款了。这个子公司就是收到还款的时候和收到母公司。给的利息的时候儿,他是不那个利息子公司应该记在利息收益收益里边儿,财务费用的利息收入记在这里对不对,还是应该记在投资收益里边儿,再一个母公司,收到的利息是,利息收入支出去给子公司的定。给子公司的利息应该记在利息支出里边儿,对不对。
老师你好,我们公司2021年6月投资70万,成立了一家全资子公司。子公司应用范围是提供服务(成立这家公司就是为了给母公司提供咨询服务)。2021年子公司提供给母公司的服务费是86万(子公司在当年也确认收入了的)。这86万在母公司这边入账科目是销售费用服务费。然后子公司在2021年的净利润是22万。另外,86万服务费母公司只是支付了部分,还有43.5万未支付。 做2021年合并报表的分录是怎么样的呀? 我目前做了如下凭证,可以帮我看一下有没有做错的? (1)内部往来抵消凭证 贷:应收账款 43.5万 借:应付账款 43.5万 (2)关联交易合并抵消(内部装修服务费收入抵消) 借:主营业务收入 86万 贷:销售费用 86万 (3)权益合并调整分录(投资抵消) 借:实收资本 70万 贷:长期股权投资 70万 这些分录做的对吗?我还要做其他什么分录吗?
老师,在产品跟半成品,是不是一样的?
老师,25年汇算清缴已经做完了,这个月发放了25年的奖金,因为没有数据,所以也没有计提,按小企业会计准则,我的账务怎么处理,麻烦老师了
各位老师大家好,就是合作社的这个盈余分配之类的是一个月一结转,还是一年下来才分配呢,请老师们指点一下,谢谢
税务局可以申请停税吗,暂停计算滞纳金
制造业,邮寄样品给客户,成本怎么结转?在主营业务成本还是销售费用、管理费用?
老师,您好!请教一下 EBIT的百分比是怎么算出来的呢? 谢谢老师指导!
老师好,法人为公司花的钱,开票开了法人个人。可以入账吗
24年年末应计提房产税,未计提,在25年1月份计提了,现在在汇算清缴,我需要进账账务处理吗?计报表调整吗?需要调整24年年报吗?
公司买的几千块的营养品开的专票 为了赠送给客户 那这个进项可以抵扣吗
你好,小规模纳税人开了普票1%,季度销售额未超30万的话,1%税额转营业外收入是吗
我们同事之前打电话了解下来说,因为年利率1%很低,不需要代扣代缴增值税和企业所得税,他们的理解应该是错误的吧?
这个答复是税局的官方答复吗?
不是的,是咨询财务朋友得出的结论
需要代扣代缴的哦,是否需要代扣代缴跟利率大小没有关系
您也可以咨询当地的主管税局
好的,谢谢老师
不客气,祝周末愉快~