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跨月发票红冲后重新开,这种分录怎么做

2024-02-01 06:51
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-02-01 06:52

你好是销售方的是吗

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快账用户4495 追问 2024-02-01 06:53

对的,发票已经发起红冲,立刻重新开了1张

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齐红老师 解答 2024-02-01 06:53

借应收账款负数 贷主营业务收入负数 应交税费负数 借应收账款 贷主营业务收入 应交税费

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快账用户4495 追问 2024-02-01 06:53

因为前面发票的税额已经勾选了

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齐红老师 解答 2024-02-01 06:54

借应收账款负数 贷主营业务收入负数 应交税费负数 借应收账款 贷主营业务收入 应交税费

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你好是销售方的是吗
2024-02-01
你好,冲红按原来的分录做负数,重开按发票做分录,借应收账款,贷主营业务收入,应交税费,两个一正一负相抵,
2021-03-30
您好 红冲的发票对应的会计分录与当时1月份的会计分录 一样 金额为负数 ; 重新开具的发票 正常做会计分录就可以了。
2024-01-05
你好,借应收账款负数 贷主营业务收入负数 应交税费负数
2023-06-25
你们单位是销售方的借应收账款负数 贷,主营业务收入负数 应交税费,负数 借应收账款贷主营业务收入应交税费
2022-06-28
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