第一笔款项 1.开票日期:2023年12月28日 2.支付日期:2024年1月2日 3.申请日期:2024年2月4日 开票时,建设单位的分录为(记在2023年12月) 借:工程物资 发票上列明的金额 贷:应付账款 发票上列明的金额 支付款项时,建设单位的分录为(记在2024年1月): 借:应付账款 实际支付的金额 贷:银行存款 实际支付的金额 申请款项时(假设申请的是发票上的金额),建设单位的分录为(记在2024年2月): 借:在建工程 申请的金额 贷:工程物资 申请的金额 第二笔款项 1.支付日期:2024年1月3日 2.开票日期:2024年2月4日 3.申请日期:2024年2月5日 支付款项时,建设单位的分录为(记在2024年1月): 借:应付账款 实际支付的金额 贷:银行存款 实际支付的金额 开票时,建设单位的分录为(记在2024年2月): 借:工程物资 发票上列明的金额 贷:应付账款 发票上列明的金额 申请款项时(假设申请的是发票上的金额),建设单位的分录为(记在2024年2月): 借:在建工程 申请的金额 贷:工程物资 申请的金额 第三笔款项 1.开票日期:2023年12月30日 2.申请日期:2023年12月31日 3.支付日期:2024年1月5日 开票时,建设单位的分录为(记在2023年12月): 借:工程物资 发票上列明的金额 贷:预收账款 发票上列明的金额
预算会计和财务会计的分录
1.简答题资料:某公司2×19年4月份发生了以下的经济业务:(1)4月2日,收回某单位所欠本企业的货款312800元,存入银行。(2)4月7日,用银行存款102000元购入一台不需要安装的设备,投入使用。(3)4月10日,仓库发出材料用于产品的生产价值55250元。(4)4月12日,开出现金支票从银行提取现金42500元备用。(5)4月18日,从银行取得临时借款850000元,存入银行。(6)4月20日,用银行存款272000元偿还应付账款。(7)4月25日,企业的公出人员出差预借差旅费17000元,付给现金。(8)4月30日,收到银行通知,本月水电费为10200元。要求:在专用记账凭证上分别编制本月业务的会计分录,并对记账凭证进行编号(自己选择编号方法)。
2023年12月签的钢材采购合同走的付款申请流程,合同金额是60万,但是支付的时候第一天支付了13万,第二天支付了15万,合同剩下的金额不履行了,合同结束,12月19日到货,24年1月份的时候开了发票过来两笔费用开在一张发票上,23年12月申请和支付的时候怎么做账,收到发票的时候️该如何做账呢?回单和发票怎么处理呢?
制造业企业在筹建期也称建设单位建造新厂房,改造旧厂房,施工单位向建设单位申请了三笔工程款,第一笔2023年12月28日申请,2024年1月2日支付,2024年2月4日开票(第一笔款申请时,支付时,收到发票时建设单位怎么写分录入帐呢?)第二笔,1月3日申请,2月4日支付,支付之后2月4日收到发票(第二笔款申请时,支付时,收到发票时建设单位怎么写分录入帐呢?)第三笔,2023年12月30日申请,12月31日支付,2024年1月5日收到发票(第三笔款申请时,支付时,收到发票时建设单位怎么写分录入帐呢?)
制造业企业在筹建期也称建设单位建造新厂房,改造旧厂房,施工单位向建设单位申请了三笔工程款,第一笔2023年12月28日开票,2024年1月2日支付,2024年2月4日申请(第一笔款申请时,支付时,收到发票时建设单位怎么写分录入帐呢?这个凭证应该登记在2023年还是2024年呢?第二笔,1月3日支付,2月4日开票,2月5日申请(第二笔款申请时,支付时,收到发票时建设单位怎么写分录入帐呢?记账凭证是记在一月还是二月呢?)第三笔,2023年12月30日开票,12月31日申请,2024年1月5日支付(第三笔款申请时,支付时,收到发票时建设单位怎么写分录入帐呢?这个记账凭证记在2023年的12月还是24年的1月呢?)
外贸企业出口退税,需要做借应交税费应交增值税进项税额转出,贷应交税费应交增值税出口退税这笔分录吗?
老师,建筑单位异地工程开劳务费需要办外经证吗
老师,我这边仓库盘库多出来材料,是因为领用时候一会儿要一会儿不要导致的,那我现在怎么处理
请问汽车的保险发票可以抵扣公司增值税吗
我想问一下权益法下,投资时点公允价值不等于账面价值。如果是因为一项固定资产,而这项固定资产还有净产值,那我在算这个调整净利润的时候,还是按照原来的公式一减到底(净利润减去差额除以可使用年限),到底要不要考虑这个净残值呢?
请问现在是不是不需要抄税清卡就可以申报了
老师,开建筑服务的发票,电子税务局备注栏怎么填写,从哪里加上
老师好,之前没有做坏账准备处理,现在有一部份2022年的应收账款,例如2022年应收账款为187000元,现在银行只收到18万,剩下的7000元是没有办法收回的,请问现在账务要怎样处理
老师您好,我们是建筑业一般纳税人企业,老板娘的朋友是做防水工程,经常从我们公司走账,让我们公司给其他建筑公司开材料发票,再开来防水保温材料抵扣进项税,比如开出材料6万,开进材料3万,开进3万我已经放项目上做了进行,给他们算出款时,怎么算企业所得税,还要算工会经费残保金之类的吗?
老师好!咨询下投资收回的业务:我们投资基金公司,占比5%,签订股权转让协议,分三笔付清投资款,第一笔款含应付的投资收益,一年内付清,在我们收到第一笔款时如何做账?冲成本吗?
老师收到的发票都是建筑服务,我申请时不做账直接在收到发票时借:在建工程贷:应付账款 支付时借:应付账款贷:银行存款可以吗?
老师,这个开票日期是1月4日,我收到发票和对方给的申请是1月8日,1月8号当天支付了,我可以直接借:在建工程贷:银行存款吗?
同学你好 这个可以的
老师收到的发票都是建筑服务,我申请时不做账直接在收到发票时借:在建工程贷:应付账款 支付时借:应付账款贷:银行存款可以吗?
同学你好 你是业主方这个可以
老师就是施工单位先开票然后把申请表一起递给我,或者先把发票给我了,过了两天给我申请,我可以都这么处理吗?我申请时不做账直接在收到发票时借:在建工程贷:应付账款 支付时借:应付账款贷:银行存款可以吗?
同学你好 嗯 都可以这样处理的