你好,当月交当月的税款用这个科吗?

应交税费-应交增值税-已交税金这个科目是在什么情况下使用的?
应交税费_未交增值税和应交税费_已交税金,什么情况下用?
老师,应交税费-应交增值税这个科目什么情况下余额是0?
老师,什么情况下用应交税费~应交增值税~已交税金这个科目?
老师,什么时候用“应交税费-应交增值税-已交税金”这个科目?
老师,银行收到货款,半年也没有开票,按正常来说是计未开票收入,但一般纳税人增值税13%,客户不想交税,要怎样把应收平了?
老师,请问人工就是成本的情况,是不是要将工资结转为成本的
老师,公户支出一笔信息服务费,但是发票还没有回来 请问怎么做分录
小规模企业,货物成本直接走的主营业务成本,假设:23年主营业务成本合计5万,,现在25年发现主营成本应该是3万元,另外2万是应该归费用上,问分录上怎么处理。
老师我们25年9月及25年12月 对公账户收到个人往转的设计费款,和工程款,但是我们一直也没开发票没事吧?那现在做账收到的个人转款就寄到往来账上是吧
老师,单位给个人反向开票的话,是不是都会选择核定一个税率来征税呀?因为他们的成本费用没办法归集,这样的话平时按照百分之0.5预缴的话,等到汇算清缴的时候是不是都会产生退税呀?
计提研发人员工资,含不含个人代扣代缴的费用?
请问京东后台的京豆,服务费,未开票怎么处理的账目
电脑端怎么访问会计学堂
老师,上级拨的固定资产增加实收资本需要缴纳印花税吗
当月交当月的税款,用这个科目。
老师,能把增值税的所有会计分录帮我发一下吗
那您需要看一下增值税的22号文件就有科目太多了好几十呢。
你直接搜索增值税22号文件就找到了。
谢谢老师
不客气,祝您工作学习愉快。