您好 现在这种在实操中 因为社会经济发展 现在电脑这些低价值的工器具 可以做固定资产需要建固定资产卡片,还有就是可以直接 借:管理费用-办公用品 贷:应付账款/其他应付款
录资产卡片时,有个购入对方科目,那我原来这个分录是做的借固定资产,贷其他应付款,借其他应付款,贷银行存款,那“购入对方科目”是写银行存款吗?
公司购买了固定资产,款项分了几笔付的,我做账是按照付款的时间分次增加固定资产原值是吗,后期相关的运费也是增加固定资产原值,那我固定资产卡片可以次月做吗?固定资产卡片涉及到的原值是不是要和我做账的固定资产价值要一致啊
老师 有一笔之前是做往来账 借:应付 贷:银行 现在开票来了 是买的设备 需要做固定资产 现在的分录怎么写呢?借:固定资产 贷:应付账款吗
公司当月办公室购买电脑七千多,已使用,分录:借,管理费用,借进项,贷,银行存款 已结账。要转到固定资产,次月应该怎么转?固定资产卡片也是次月建立吗?
购买电脑的款项分批付,应该怎样做分录,之前也没有做固定资产,贷应付账款,要不要录卡片,我之前都是一次付完固定资产的,所以做的都是借固定,贷银存,然后录入卡片
老师,用友软件我8月账已做,我要修改1月的帐,修改完后面几个月的都要重新出报表么
老师应付帐款的借方有个0.76的余额,我想调平,应该如何做凭证,谢谢老师
出口退税1万和调整申报9000元一起申报的,实际收到1000元,分录做了两笔(分别是1万的出口退税,和9000的冲减分录)这样出口退税科目余额还有9000的余额计入哪里
老师海运提单在单一窗口哪里查。
老师,个体户的发票专用章是不是必须是备案的呀
老师我刚注册的个体户下个月开始报税吗
老师好,无形资产商标权有效期是几年,这个也要摊销吗?
你好老师,企业适用的是 小企业会计准则,当月收到稳岗补贴时,社保费已经缴纳了,想用稳岗补贴来抵减社保费, 借 银行存款 贷 管理费用-稳岗补贴抵减社保费,这样做分录可不可以?
老师,被审计单位注册地和实际经营地不在一个地方,有什么风险?
老师,sw一直说公司取票率不对,说个人代开发票占比太高,我要从哪些方面去解释才有说服力
对我的意思是如果要建立固定资产卡片应该怎样弄,
您好 同学 非常抱歉 平台规定 软件操作方法类的问题 可以点击软件上面的在线客服咨询 这边不便作答 抱歉哈
不是我的意思是因为全款是100,付了10,然后现在分录怎样做,然后要什么时候录入卡片,因为还没有全付完,之前也没有挂往来款,我不是喊你叫我操作软件
您好 分期付款购入固定资产,固定资产购入的当月分录 借:固定资产 88.5 应交税费-应交增值税(进项税额)11.5 贷:应付账款-某某公司 100 同时: 借:应付账款-某某公司 10 贷:银行存款 10 次月: 具体看需要设置的折旧年限 最低3年 借:管理费用-折旧 贷:累计折旧
印花税需要计提嘛?分录是怎样的
您好 印花税分为两种情况 一种是按次或行为时 直接缴纳的这种是不需要计提的,因为是现场发生 现场交的。 借:税金及附加—印花税 贷:银行存款 还有一种就是企业因为开了发票发生了业务按季度缴纳的印花税 借:税金及附加—印花税 贷:应交税费-应交印花税 税务局实际扣款时 借:应交税费-应交印花税 贷:银行存款