您好 现在这种在实操中 因为社会经济发展 现在电脑这些低价值的工器具 可以做固定资产需要建固定资产卡片,还有就是可以直接 借:管理费用-办公用品 贷:应付账款/其他应付款

公司购买了固定资产,款项分了几笔付的,我做账是按照付款的时间分次增加固定资产原值是吗,后期相关的运费也是增加固定资产原值,那我固定资产卡片可以次月做吗?固定资产卡片涉及到的原值是不是要和我做账的固定资产价值要一致啊
金蝶星辰软件,1月购买了一批办公桌6万,2月送过上门并安装达到使用状态,发票到5月还不开过来不知道为什么,我2月在固定资产新增了一张卡片,按合同价暂估了。这个暂估固定资产在系统怎么做?固定资产系统是绑定了卡片的,我收到发票又怎么做?我借固定资产,贷应付账款暂估吗?还是直接固定资产暂估,贷应付账款?收到发票后再借固定资产,贷固定资产暂估?我的卡片一直绑定的暂估分录?
老师 有一笔之前是做往来账 借:应付 贷:银行 现在开票来了 是买的设备 需要做固定资产 现在的分录怎么写呢?借:固定资产 贷:应付账款吗
公司当月办公室购买电脑七千多,已使用,分录:借,管理费用,借进项,贷,银行存款 已结账。要转到固定资产,次月应该怎么转?固定资产卡片也是次月建立吗?
小规模企业,购入固定资产,获取专票,专票不能抵扣的话,做的分录是 借:固定资产 贷 应付账款 对吧,那弄固定资产卡片的话,原值填写,要把税去掉吗?去掉的话跟这个购入的分录不一样啊,
外贸公司,退税大于纳税,那工商年报上纳税总额怎么写?
老师,我们和甲方签订了赛事服务合同,甲方要给运动员买保险,保险公司购买运动员保险的合同是不是应该跟我们签订了发票开给我们公司?
甲公司一般纳税人,申报增值税如何勾选增值税进项税额?
老师,个体户有投资者抵6万,不做工资,那发放老板工资的时候怎么做账
老是你好,请教一下,乙方为中标方(投资建设方),甲方为医院方,乙方每个月电费不足6万需要缴纳6万电费给医院,超过六万就按实际缴纳电费,最后由医院统一交给供电局,那么问题来了 1,乙方为一般纳税人,如果医院收了乙方的电费,只给乙方以技术研发费的形式给乙方开具1%的发票,乙方有权利开13%的票吗?如果医院拒绝合理吗 2,乙方的合作方充电桩公司A公司(A不面对院方),电费是交给乙方,再由乙方统一交给医院,医院统一交给供电局,如乙方的合作公司也要求开专票,怎么处理甲方在这样的情况下是不是就变成贴税点了? 3,通过以上两个都给结合,我想请教老师,以上这种情况,如果医院不愿意开增值税13%的票给乙方,如果扯皮起来,乙方有权利要求甲方开13%呢? 4,我想知道以上在税务方面的连接,是否合法合规?
我们公司做机场项目,年收入3000-4000万。我们设备交付后需要调试,就找第三方公司进行调试,一般这个调试费占比年收入的多少,调试发票开的技术服务费。在安全范围内。 老师,一般按行业这种占比多少呢?我们只供货,后续调试都由第三方做 我们属于围界安防
暂估的成本票 没来,纳税调增在哪一栏?
居民企业投资于另一个居民企业取得的投资收益用缴纳企业所得税吗?怎样做账?怎样申报,汇算清缴时需要填哪个表
无法收回的收入要做什么处理?
一般纳税人,财务报表是需要按月打印吗?还是按季度打印出来保存?
对我的意思是如果要建立固定资产卡片应该怎样弄,
您好 同学 非常抱歉 平台规定 软件操作方法类的问题 可以点击软件上面的在线客服咨询 这边不便作答 抱歉哈
不是我的意思是因为全款是100,付了10,然后现在分录怎样做,然后要什么时候录入卡片,因为还没有全付完,之前也没有挂往来款,我不是喊你叫我操作软件
您好 分期付款购入固定资产,固定资产购入的当月分录 借:固定资产 88.5 应交税费-应交增值税(进项税额)11.5 贷:应付账款-某某公司 100 同时: 借:应付账款-某某公司 10 贷:银行存款 10 次月: 具体看需要设置的折旧年限 最低3年 借:管理费用-折旧 贷:累计折旧
印花税需要计提嘛?分录是怎样的
您好 印花税分为两种情况 一种是按次或行为时 直接缴纳的这种是不需要计提的,因为是现场发生 现场交的。 借:税金及附加—印花税 贷:银行存款 还有一种就是企业因为开了发票发生了业务按季度缴纳的印花税 借:税金及附加—印花税 贷:应交税费-应交印花税 税务局实际扣款时 借:应交税费-应交印花税 贷:银行存款