您好 现在这种在实操中 因为社会经济发展 现在电脑这些低价值的工器具 可以做固定资产需要建固定资产卡片,还有就是可以直接 借:管理费用-办公用品 贷:应付账款/其他应付款

录资产卡片时,有个购入对方科目,那我原来这个分录是做的借固定资产,贷其他应付款,借其他应付款,贷银行存款,那“购入对方科目”是写银行存款吗?
公司购买了固定资产,款项分了几笔付的,我做账是按照付款的时间分次增加固定资产原值是吗,后期相关的运费也是增加固定资产原值,那我固定资产卡片可以次月做吗?固定资产卡片涉及到的原值是不是要和我做账的固定资产价值要一致啊
老师 有一笔之前是做往来账 借:应付 贷:银行 现在开票来了 是买的设备 需要做固定资产 现在的分录怎么写呢?借:固定资产 贷:应付账款吗
公司当月办公室购买电脑七千多,已使用,分录:借,管理费用,借进项,贷,银行存款 已结账。要转到固定资产,次月应该怎么转?固定资产卡片也是次月建立吗?
购买电脑的款项分批付,应该怎样做分录,之前也没有做固定资产,贷应付账款,要不要录卡片,我之前都是一次付完固定资产的,所以做的都是借固定,贷银存,然后录入卡片
老师您好,请问公司原来是承担员工宿舍水电费的,有几个月没有扣员工款,之前这个做了福利费,后来又说需要扣了,这个需要冲回这个福利费吗?
办公打印机维修,配件费3000,人工费只有200,合并开票维修费合适?还是分开开配件费3000+维修费200合适?
老师,未开票收入怎么做账务处理呢
老师好,有个我个人问题想咨询下,我前年考会计中级职称三科都没过,今年考了两科,过了一门经济法刚60分,会计我明显感觉比去年理解上好了很多,而且做了550题刷了三遍,但是今年和去年分数一点没变还是47.就想问下我这样还有必要继续吗?
老师,请问针对公司业务员工资比较高,交的个税比较高,怎么筹划这个?
老师你好 我有个员工是我和另外一个老板一人出一部分工资 这个工资没个月我这边已经付了 现在需要收回来怎么做分录
请问甲公司和乙公司共同出资成立乙公司,甲公司的出资可以作为成本支出吗?
店里闲钱拿来做了一点理财,借短期投资……某某产品,贷现金或银行存款。其中会产生一点费用,手续费和软件使用费,这个入到什么科目去?
老师,餐饮公司,早餐餐标10块,午餐20块,现在知道每个月成本20000,总共用餐人数是2000,早餐1000人,午餐1000人,单人单量成本是20000/2000吗,还是将早餐用餐人数/2来核算,因为早餐10块,午餐20
应付账款借方余额长期挂账。后来发票也开不进来。如何平账
对我的意思是如果要建立固定资产卡片应该怎样弄,
您好 同学 非常抱歉 平台规定 软件操作方法类的问题 可以点击软件上面的在线客服咨询 这边不便作答 抱歉哈
不是我的意思是因为全款是100,付了10,然后现在分录怎样做,然后要什么时候录入卡片,因为还没有全付完,之前也没有挂往来款,我不是喊你叫我操作软件
您好 分期付款购入固定资产,固定资产购入的当月分录 借:固定资产 88.5 应交税费-应交增值税(进项税额)11.5 贷:应付账款-某某公司 100 同时: 借:应付账款-某某公司 10 贷:银行存款 10 次月: 具体看需要设置的折旧年限 最低3年 借:管理费用-折旧 贷:累计折旧
印花税需要计提嘛?分录是怎样的
您好 印花税分为两种情况 一种是按次或行为时 直接缴纳的这种是不需要计提的,因为是现场发生 现场交的。 借:税金及附加—印花税 贷:银行存款 还有一种就是企业因为开了发票发生了业务按季度缴纳的印花税 借:税金及附加—印花税 贷:应交税费-应交印花税 税务局实际扣款时 借:应交税费-应交印花税 贷:银行存款