你好,办公费或是维修费都可以 技术服务或者咨询费 办公费。
申报企业所得税汇算清缴中,管理费用-社保费应该填在申报表中的期间费用明细表保险费里,还是填在其他里?
老师,我在填报工业制造业投入产出期间费用明细表,我想请问,信息技术服务费,是应该分到管理费用下的办公费还是咨询费?还有专利费,商会会费,分别应该分到哪个明细里面呢?
1.电梯的维保费用,在所得税期间费用中应该填在哪里?是填修理费吗? 2.环境评价技术服务合同的费用在所得税期间费用中应该填在哪里?是填咨询顾问费吗? 3.水电气费用在所得税期间费用中应该填在哪里?是填办公费吗? 以上三点还是合并都填在其他里面?
企业所得税年度汇算申报表的期间费用明细表里的财务费用,我账上分为银行利息的收入和银行的手续费。这个我应该填在佣金和手续费这一列里还是填在利息收支这一列里。还有我公司借款的支付的利息,我应该填到财务费用的哪一栏里?
今年的企业所得税年度纳税申报表,期间费用分开填写,科灵公司的技术服务费应做管理费用,做成财务费用,104000表里填在管理费用还是财务费用?
教师,您好,缴纳工会经费时,要用到应付职工薪酬科目吗?可以,直接借管理费用-工会经费,贷,银行存款吗?
老师,企业所得税年报,2023年盈利标红“使用境内所得弥补”2922815.17,应该要弥补掉标黄的2922815.17-150237.17-2965273.41=193295.41,如果2024年再盈利的话,2024年的利润-193295.41吧?为什么表上可结转以后年度弥补的亏损额是150237.17+2965273.41=3116110.58,这个金额2023年的盈利不是已经抹不掉一部分了吗?
公司成立日期是2022年12月,2023年1月注册税务,2023年没有22年的所得税汇算,但是2022年12月有本年利润亏损5万,由于没有22年汇算表,在23年汇算表里有一个所得税弥补亏损明细表里没有22年亏损的5万怎么办?
老师 请问个体户每个月需要申报个人所得税吗
出口贸易,4月末美元账户1万美元,5月1日转人民币账户,4月末怎样处理,分录怎样做。
法人可以向公司借款现金5万元吗
25年税务稽查抽到我们公司了,请问需要查几年的帐
公司不经营,以前还欠了员工工资,领导一直说还发,不会欠着吧。那这样需要纳税调增吗
合同权利转让,债权转让要经过债务人同意吗
初级考试有几套试卷呀?
电梯维保填修理费?水电气填办公费?环境评价填咨询顾问费? 是这样吗
可以的,可以这么做的。
筹建期间,没有营收,业务招待费不允许抵扣的吗?
筹建企业一分钱不允许抵扣,营业期之后才可以抵扣,营业期了之后,筹建期发生的招待费按发生额的60%抵扣。
发生额60%和营收5%取低的抵扣,我知道,我就是不清楚筹建期间发生的业务费得不得抵扣
你好,发生额的60%,按照这个。
我们现在就是属于筹建期啊,没有营收,能不能按60%抵扣?
对呀,是呀,按发生额的60%,这个收到了没有重建期,按照这个来,按照这个来。
意思是没有营收就按发生额的60%来作税收金额是吧
是的,对的,是这么做的。
但是我填上去数据提示我不对啊
你好,你填写到哪里去啊?你筹建期你还给我做了招待费上。
期间费用的招待费不能填数据吗
你好,管理费用开办费在其他里面填写啊,而且这个也不是调整的数据啊,这里填写的是发生额,这里没有纳税调增调减,纳税调增调减在纳税调整明细表其他里面填写。
就是在纳税调整里面填业务招待费,然后不允许抵扣
其他里面填写, 不要在招待费里面去。