399055减81000,这个是对方需要还钱给你们的。
老师好,我们公司和别得公司合计出货另一家公司,别的公司先垫付了一些资金,后期我们要还给他,还计算出了利润分给他们,这个账务处理怎么操作呢
老师 请问一下 一个劳务公司的员工在我们项目上面受伤了 但是这个保险是我们公司购买的 这个人并不是我们公司的 赔偿款到我们公司账上了 这个钱我们应该支付给这个工人 但这个人住院期间是他们公司支付的医疗费等 我们可以把这个钱直接支付给垫付医疗费的人吗
老师。我们公司合同价是996407.68。支出成本是699372,这个成本中381000是别的公司垫付的。我们给了300000还有81000没付。这家公司,以前我们就给他垫付了399055。老师,现在我们和这家公司算账了。我们应该收多少钱呢
老师,这个项目利润是297035.68。这家公司他出的成本是381000,我们给了他300000万了。81000没付。早先我们给这家公司垫付了399055元。老板要和这家公司结账了。最终我们要收多少钱了。老师,把我绕晕了。求老师给我分析一下
老师,收入是996407.68,我们的成本是399055,合作公司成本是381000,我们替付了300000万了还要付50000就好了。剩下的31000我们不付了。这样我们公司最终收多少钱了
应交税费明老师您给看看
老师,我们是生产窗框的,窗上的玻璃是我们对接玻璃厂,不进我们厂子,直接发业主家安装,我们给业主报价里含有玻璃款,安装后把玻璃款付给玻璃厂,这个玻璃款我怎么记账,
同一个法人名下有两个公司,一个公司租另一个公司办公地点办公,另一个公司只交了土地税没交房产税,这个公司不交土地税只交房产税是否可以?房产税税源可以单独添加么?
公司前几年买了块地,在上面建了厂房和办公楼,之前没开发票跟办土地证,现在可以办证了,税局要求补交5年的房产税,房产税税源采集房产原价包含了建筑物未取得发票的部分,我现在入账需要把没开票的部分计入固定资产吗?
小规模纳税人,每销售一单每单都要交印花税吗
房产税税源可单独添加么?
老师,公司给员工提供“包吃包住”的福利,住宿,是公司租赁的,租赁的房东不给我们开发票,那这部分房租是不是要分摊到员工头上,进行个税申报呢?
那宋生老师,如果说,我要计入固定资产车的成本,要不要加车购税了
老师,我想问下24年暂估了一笔费用10万,25年做了纳税调增补缴了税款5000,实际上这是一笔假的暂估,不会到票,现在分录怎么写?之前做的分录是借:管理费用10万 贷:其他应付款~法人10万,如果直接冲掉不就让25年的费用减少了吗
这个月做的税务登记,那是不是下个月开始报税
老师,这个项目下来我们的利润是297035.68,老师。我合不回利润咋。老师,麻烦你给我发个过程
你的合同价是你的收入吗?然后成本对应的是699372,那你还有费用吗?如果没有的话,你的毛利润是996407.68-699372
嗯嗯,毛利是297035.68
你好,对的,是的,是这么做的。
老师,这个项目利润是297035.68。这家公司他出的成本是381000,我们给了他300000万了。81000没付。早先我们给这家公司垫付了399055元。老板要和这家公司结账了。最终我们要收多少钱了。老师,把我绕晕了。求老师给我分析一下
你们之间不牵扯利润,你直接还钱给他不就行了,你们是要给他分成还是怎么了?
对,就是这个项目利润下来了。要和这家公司平帐了。
399055减81000-297035.68/2 你好按照这个来。
老师,这样算下来我们收到钱。我们就结清所有的帐了对吧
是的,对的,是这么做的。