399055减81000,这个是对方需要还钱给你们的。
老师好,我们公司和别得公司合计出货另一家公司,别的公司先垫付了一些资金,后期我们要还给他,还计算出了利润分给他们,这个账务处理怎么操作呢
老师 请问一下 一个劳务公司的员工在我们项目上面受伤了 但是这个保险是我们公司购买的 这个人并不是我们公司的 赔偿款到我们公司账上了 这个钱我们应该支付给这个工人 但这个人住院期间是他们公司支付的医疗费等 我们可以把这个钱直接支付给垫付医疗费的人吗
老师。我们公司合同价是996407.68。支出成本是699372,这个成本中381000是别的公司垫付的。我们给了300000还有81000没付。这家公司,以前我们就给他垫付了399055。老师,现在我们和这家公司算账了。我们应该收多少钱呢
老师,这个项目利润是297035.68。这家公司他出的成本是381000,我们给了他300000万了。81000没付。早先我们给这家公司垫付了399055元。老板要和这家公司结账了。最终我们要收多少钱了。老师,把我绕晕了。求老师给我分析一下
老师,收入是996407.68,我们的成本是399055,合作公司成本是381000,我们替付了300000万了还要付50000就好了。剩下的31000我们不付了。这样我们公司最终收多少钱了
当年报关出口的货物,必须要在当年开票吗?
大陆生产的苹果手机需要交关税吗
老师您好!问下一个建筑工程324万,材料成本大学67%,农民工工资30%,农民工工资以工资发放还是要以农民工专户发放啊!
小微企业年收入不超过300万,是指从1月份到12月份还是循环的比如7月份到次年6月份属于一年
我现在我的核算理解是:所有核算都是按会计周期自然日7/1到7/31日来核算,导所有辅助核算的数据都是按自然日导7月1/到7/31日的明细表来核算,6/26到6/31日的做暂估入库,然后总账做冲销暂估和正式入账的调整分录。我现在也可以理解为总账委外这加工费847837.08元就是7/1到7/31日的委外入库加工费,对于6/26-6/30期间的收货(属于上一个采购周期但在本月物理入库),在6月30日做暂估入库,将其成本计入6月材料成本或委外加工费成本。老师是这意思吗?
今明考中级会计吗吗吗老师
想问下图片上画圈的资料没有了吗,怎么一直打不开,准备备考2026的注会,想买点资料开始听课了,但是这个资料怎么都无法打开,请尽快处理
老师这道题应纳增值税的解析没看懂?
老师这道题应纳增值税的解析没看懂?
请问个人开过来的普票,阳山水蜜桃5000元,税务局显示票面税额是0,有效抵扣税额是450元,能抵扣吗?
老师,这个项目下来我们的利润是297035.68,老师。我合不回利润咋。老师,麻烦你给我发个过程
你的合同价是你的收入吗?然后成本对应的是699372,那你还有费用吗?如果没有的话,你的毛利润是996407.68-699372
嗯嗯,毛利是297035.68
你好,对的,是的,是这么做的。
老师,这个项目利润是297035.68。这家公司他出的成本是381000,我们给了他300000万了。81000没付。早先我们给这家公司垫付了399055元。老板要和这家公司结账了。最终我们要收多少钱了。老师,把我绕晕了。求老师给我分析一下
你们之间不牵扯利润,你直接还钱给他不就行了,你们是要给他分成还是怎么了?
对,就是这个项目利润下来了。要和这家公司平帐了。
399055减81000-297035.68/2 你好按照这个来。
老师,这样算下来我们收到钱。我们就结清所有的帐了对吧
是的,对的,是这么做的。