你好,之前已经认证了,附表二二十行里面 负数发票是需要进项转出的

老师,一般纳税人申报时,收到负数进项发票,申报时,在附表二第20栏(红字专用发票信息表注明的进项税额),这里是填负数,还是正数阿?
请问老师 发票销项负数 增值税申报时 填在哪里呢
进项票填在哪里增值税申报的时候
跨月收到供应商开来的进项负数票申报税的时候报表在哪里体现这部分数据?
收到的负数发票增值税申报时,这部分进项税放在哪里
我们没有开红字信息表,对方直接开的负数发票
你好,之前的蓝字发票认证了没有?
认证了的
认证了,需要进项转出。