你好,同学,不需要预交的

老师:您好!我们是一家园林景观设计公司,19年有一个设计项目我们已经开具的一张预付款发票(专票)给甲方,并也收到了第一笔设计预付款,这个月这个项目的甲方要求这个设计合同更换成另一个公司和我们重签合同,19年开具的专票到现在已经有两年了,还可以冲红吗?如果当时开具的发票可以冲红,,当时支付给我们的预付款也必须打回去给甲方吗?
老师好,我遇到一个棘手的问题,想请教下 公司2018年3月有个项目在项目所在地濮阳预缴2个点增值税435672.68元,这个项目合同金额是2417万元,当月开票400多万,项目不懂按合同金额预缴的,到现在一共开票1200多万元,项目甲方终止合同不干了,后续不开票了 项目负责人现在想退当时项目所在地多预缴的税款, 2018年公司会计做账申报预缴全抵了, 现在怎么处理会好呢
老师,我们公司是建筑业,做异地工程的,22年开了一张票,是3个点,在当地预缴过税款,现在23年了,我想红冲发票重新开一下,这个有影响吗?需不需要预缴税款退回,还是直接冲了重新开就好了
老师你好,22年的时候给客户转的款,当时发票一直没有开具,今年在要发票说是公司在做迁移开不了了,他们财务要把之前的转款退回来,让我们重新转到另外一个公司可以开发票这样可以吗
老师,请问一下我们22年给甲方开了发票,一直没给,当时公司也在项目地在一个县所以不用预缴,在23年10月公司地址迁移至同省的另一个市,现在这个发票充红重新开具的话需要预缴么?
销售商品一批,5万元,银行收款。 1. 借:银行存款 500000 贷:主营业务收入 500000 2. 借:主营业务成本……… 贷:库存商品……… 第二个科目不明白什么意思
其他应付款-老板,可以挂吗?
车票抵扣9个点的增值税,做账的时候这个税额和车票金额应该怎么做账?
老师,11月15入司,12月15日前我个税申报的是0,12月25号才发工资但是产生的有个税,那11月的个税怎么办?
老师,新建房给业务交的时候,物业公司从业主跟前收入的装修垃圾清运费应该怎么做账
老师,请问清理过期的库存商品,还需要做税额转出吗
股东单位代我司向银行贷款,向担保公司支付的担保费由我司承担,股东单位需要开票给我司收取该款项吗?
老师,你好,我们公司是建筑公司,现在有一个美丽乡村项目完工,下面几个分包商要结算工程款,因为各个分包商承包项目不一样,现在需要他们开票结账,老师,他们开具的这个成本票可以只开具一张工程款发票吗?还是需要把劳务,机械费,材料费都分开开清楚?呢?
请问老师,我们是保安公司的,购买给保安的服装计入什么科目呢?
请问老师增值税前面忘记计提了,现在交的时候发现会负数,那我可以补计提吗?那怎么写分录
老师,那到时候直接冲红重新开具就行是吧?
是的红冲之后,重新开票