你好,你们是园区核定的么如果是核定的,不按照一般得小微企业,不满100万是5%税率征收
各位帮忙看一下这个股东发起人的出资情况,开新公司,但是上传工商局老是说我这个表有问题,能帮忙看看是什么问题吗?会计同行帮忙看看是不是金额大?在两年内出资这个情况吗?
老师 这个题帮忙解析第二问的应纳所得额怎么 计算分不清楚哪些该计入和不计入 这个表格形式看不太懂 第三问的递延所得税资产和递延所得税负 债
老师,您帮我看下,我没太看懂他说的这个意思。我现在在的是一家建筑公司,有劳务,有几个项目是甲方代发农民工工资,这样就会涉及需不需要我们这边代扣个税问题以及个税申报问题。我问了下我们公司领导,她说她之前问过税局,说是我们这边不负责给农民工工资代扣个税。但是,即便不代扣个税,我们这边也要给农民工申报个税吗?我没看明白他说的这个。
请老师帮忙看一下这个会计分录有问题吗,为什么会计报表提示不平衡?是没有做损益结转吗
请问一下会计老师这个账目表怎么填呢(在图三,如果时间不够老师可以只帮忙看下前面两个表,有计算过程可以让我理解一下就更好了,非常感谢!
公司的账户要提取现金,可以有哪些理由?
请问公司员工出差取得网约车发票,可以抵扣吗?
工资表的代扣餐费入账其他应收款,本月报销菜金支付5000,然后工资表代扣员工餐费1000,(员工需支付给公司共1000,在发工资的时候扣了),现在就这个扣的1000去调整本月菜金,那么,本月菜金调整是否是(原代扣餐费1000菜金5000)分录:借:费用:5000-1000借:其他应收1000借:应付职工薪酬:5000-1000货:应付职工薪酬:5000-1000货:银行5000
老师,给台湾顾客开发票查不到他的税号是怎么回事,可以怎么操作?
老师您好,我们是二手车交易市场,这个月由纸质版发票换成了数电票开错了一张发票,红冲不了,说要销售方才可以红冲。那这样我们以后是不是都不可以开错发票
工资表的代扣餐费入账其他应收款,那么本月菜金调整是否是(原代扣餐费1000菜金5000)分录:借:费用:5000-1000借:其他应收1000借:应付职工薪酬:5000-1000贷:应付职工薪酬:5000-1000贷:银行5000
老师,有知道项目包清工,收取税管费5.5,进项税抵7%!这样合理吗?
老师,我们是外贸企业,货代公司给我们开的海运费和保费,以及杂费的发票应该怎么开?他们想合在一起开可以吗?
老师,我公司租的办公室,日常交的水电费房东这边不给开发票,说是水表和电表都是他们名下的户,没法给我们开票。请问这种要怎样处理呢!
请问我们去年有一张费用专票用于了免税项目还抵扣了,现在能让对方开红字,然后我们下个月做进项转出么?这样就不用交滞纳金了,不知道可不可以
您看这个表里边写的,我看不懂
你好,增值税是9%税率,这个是税务局根据经营情况给核定的 附加税7% 3% 2%这个都是市区,税务局给核定的,现在小微企业有政策,减半征收 印花税是购销合同,按照万分之三税率 所得税,应该是你们当地的地方性政策2%
一般;来说建筑装修公司进项票都有哪些方面的,我这个已经开票申报了的,还能再去供应商开进项票嘛,增值税还能抵嘛
你好,这个月开的发票,不能抵扣上个月了 装修公司主要是采购装修的原材料,以及购买的工具做进项