借应付账款贷主营业务成本, 借主营业务成本贷应付账款 没有发票的时候,借主营业务成本,贷银行存款。
老师请问,我们公司前期购买的货物,款已付,进项发票已收,并认证了,后面这些货物,降价了,厂家给我们补差价,金额有点大,七十多万,以前这种情况就以后订货每次冲减一些下来,这次公司中止代理了,就要一次性的退回这个钱,我们这边申请冲红信息表,然后对方开红字发票过来,如果涉及多张原来已认证的发票,红字信息表,是不是也要多张申请,后期这个钱回来了,销售方的红票也回来,怎么记账呢,调减以前的成本,调减库存吗
老师:我们是一、售后回租业务 我把我们的业务罗列如下: 1.我们从2手车市场买回车辆,按发票金额50万入账,上家没有折旧额 2.我们把此车抵押给车行获得45万贷款 3.然后我们又在此车行把车租回来分期付款,本金加利息一共55万,每月付款12000元,由于买来时没有折旧金额,那我们卖出时也没有折旧,那这个折旧怎么算 4.我们把抵押,又租回来的车辆租给我们下家,下家每月支付我们12500元 5.上述如何让确认收入,和成本 请问老师,上述的分录如何制作? 二、 我们时经营性租赁: 1.车行把车租赁给我们,我们每月支付12000元, 2.我们把车租给下家,下家没有支付13000元给我们 上述如何让确认收入,和成本 请问老师,上述的分录如何制作? 烦请朴老师回答我这个问题
老师:我们是一、售后回租业务 我把我们的业务罗列如下: 1.我们从2手车市场买回车辆,按发票金额50万入账,上家没有折旧额 2.我们把此车抵押给车行获得45万贷款 3.然后我们又在此车行把车租回来分期付款,本金加利息一共55万,每月付款12000元,由于买来时没有折旧金额,那我们卖出时也没有折旧,那这个折旧怎么算 4.我们把抵押,又租回来的车辆租给我们下家,下家每月支付我们12500元 5.上述如何让确认收入,和成本 请问老师,上述的分录如何制作? 二、 我们时经营性租赁: 1.车行把车租赁给我们,我们每月支付12000元, 2.我们把车租给下家,下家没有支付13000元给我们 上述如何让确认收入,和成本 请问老师,上述的分录如何制作
老师我物流车队预付加油卡 然后每趟车回来我直接确认成本的话 那发票回来我要怎么做账呢 这样涉及到3个分录 然后进项是有个差额吗
老师我们物流车队,预付油卡,每台车每趟不是有加油小票吗,我直接用那个做成本,但是是价税合计的钱数,那我发票回来是把这些车油都冲回去吧,那我在做的话还按照每台车成本怎么和税单独分开呢,发票是一比好几十万!但是车还的按照每台车单算
2024.7.1之前注册的公司,现因为实缴制度,注册资金太高了怎么办呢?5年内是几乎补不满的。应该怎么办?如果补不满会有什么后果?
老师你好,请问高薪企业增值税加计抵减的金额计入其他收益,或者营业外收入,那最终是会影响未分配利润对吗?
老师,请问处置公司名下房产要缴那些税?
请问老师,农场品计算抵扣中,小规模纳税人开具的1%增值税专票可以计算9抵扣吗
请朴老师解答,老师43题中,我记得有个知识点,去过一次性收取房租,但平摊下来月不超十万,免征,是不是有这个知识点,所以我选0
如果新入职的人,第一个月发工资了,申报个税了,他有专项附加扣除,第二个月才弄的,会不会导致第一个月多扣税?会影响什么
外贸公司 先收钱 货没出 挂预收账款的科目吗 但是先收钱不对应每次出货的合同 后面是挂在预收账款还是应收账款
如何规范研发费用核算老师
税务师财管与会计,怎么计算分数
退税申报,导入报关单,数据处理,需要填写的出口发票号码,数据量大,怎么批量导入出口发票号码呢
老师哪个是银行付款的分录
老师我物流车队预付加油卡 然后每趟车回来我直接确认成本的话 借主营业务成本贷银行存款
老师 我直接一笔20万存进油站 借:预付 贷银行 然后我加油时候有一张小票 拿回来 借:主营 贷:预付 那我发票拿回来 怎么做呢 还有进项 不是有差吗
借应付账款,贷主营业务成本,这个是你红冲之前的,然后再做发票的,借主营业务成本,应交税费,应交增值税进项,贷应付账款,出现了负数余额就是了。
老师我还是没太明白呢
付款时候不是预付账款吗
同学确认分路怎么做的?你写一下吧。
支付时 借:预付账款 贷 银行存款 加完油 借:主营业务成本 贷:预付账款 发票回来时:不知道了
借预付账款贷主营业务成本,这个是红冲之前的没有发票的,然后再做发票的,借助于业务成本,应交税费,应交增值税进项贷预付账款。
借预付账款贷主营业务成本,老师这个分录是怎么来的 不是应该是主营贷 银行存款吗
发票到了,你不得红冲之前的主营业务成本没有发票的。
借预付账款贷主营业务成本, 这个是红冲之前的没有发票的
在这里给你解释了的。
老师我明白啦 辛苦辛苦 辛苦辛苦
不用客气,工作愉快