你好,这个是正常的操作呀,可以的哈,没问题的
法人用成立的个体户用于去建设银行贷款,期限是10年,一百多万,账务处理为,借:银行存款,贷:长期借款,然后这笔钱转给了法人和股东,借:其他应收款~法人或股东,贷:银行,请问老师这样处理是否有问题??以及其他应收款长期挂在借方100多万是否到时候会交红利所得,如何合理回避税务
老师,去年年底收了100万的物业费,钱被股东借走了,我当时也没做账,收费和借款都没做,我今年1月做账了,物业费记到预收(待以后月份1-12月分摊结转收入),对方科目记得是其他应收款。这不,3月底和4月,股东会陆续把钱还回来,他用现金还,直接让我们出纳存到基本户。我只要收到一笔存现单,我就冲一部分其他应收。这种账务方法可行吗?
老师股东借款无法偿还 (1)借 银行存款 500w 贷 其他应收款500w 个人理解就是股东根本没有还钱 就是做个账而已 做账不要成本 (2)减少注册资本 借 实收资本 500w 贷 银行存款 这笔钱被股东实打实拿走了 就像书上这样写分录 什么都不用干了吗
老师请问一下,今年3月份我做一笔其他使用权收入借银行存款,贷其他业务收入,4月份发现错误,多加一笔应收款金额了,4月份来冲销分录是借:银行存款借:其他业务收入,更正借:银行存款贷:应收账款 其他业务收入。这样做分录可以吗,这样的话就会影响利润表的营业收入减少是吗
年底了3个股东分红,共分红300万,其中2个股东支付200万,另1个股东100万先挂账;则: 支付2个股东分红款分录: 借:应付股利-股东 2000000.00 贷:银行存款-招行 2000000.00 另1个股东100万要求先挂账,那么这个100万需要计提吗? 请问支付时的分录是否正确?同时请问挂账时的分录是怎样的
公司刚开业不久,还没办对公账户的情况下,老板让我提供自己的银行卡作日常开支用途,这样可以吗
个税被投诉虚假申报了,对方不愿意撤诉,需要去更正个税申报表,那年度汇算清缴申报表也要调整吗?
老师,这月6月底更正了25年1-3月的工资申报,比如有原来合计100,更正成30,要把少了的70改到5月份申报。这样还需要去变更1-3月的第一季度所得税报表吗
公司2025年可以享受所得税三免三减半政策,那么在计提半年度坏账准备的时候,要同步计提递延所得税-资产减值损失吗?
老师,问一下,出口报关单的美元我把它换算成人民币,就直接报增值税免税收入吧。需要按照13%的不含税什么的报吗
会计人员信息采集审核是人工审核还是系统自动审核?
年中建账怎么建账。输入科目余额表后要做什么。
老师,请问,我们公司的给b公司推荐业务,成交后按单给我们公司提成,这我们收到这个款项后,给他们开发票,发票项目开什么?
老师你好,供货商给我们开的进项增票的明细里不是按照实际进货明细开的,然后我们要给顾客开销项增票的明细要按照进项增票的明细开,前会计说我们给顾客开的销项增票的单价要加百分之二十到百分之三十,请问这个单价要怎么计算呀,是直接用含税单价乘以百分之二十这样算嘛
主管税务机关已变更,退税机关会同步变更吗
正常不是应该要在12月底还给公司吗?汇算清缴的时候,有没有需要注意的地方呢
你好,规定是年底要还,要不算分红,但实际上很多公司都没有还,还了也不是准点还的,不影响的
意思是只要有还进来这个操作就行了是吧,隔一月转出去也没关系,是吗
你好,对的,很多都是这么操作的
老师,那为什么有的人说在汇算清缴前还进来就没事,这个汇算清缴有什么影响,我没做过,不太明白
你好,有个企业汇算,个人汇算,其实就是税种的一个系统汇集计算,多退少补