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老师,小规模开票1%的税额,未达到起征点不交,这个1%的税在做账时怎样做分录,最后怎样结转

2024-02-02 15:59
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-02-02 16:01

开票确认收入时: 借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费—应交增值税(小规模增值税) 季度如果享受优惠 借:应交税费—应交增值税(小规模增值税) 贷:营业外收入

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快账用户6512 追问 2024-02-02 16:02

好的,谢谢

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齐红老师 解答 2024-02-02 16:05

可爱的同学太客气了

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开票确认收入时: 借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费—应交增值税(小规模增值税) 季度如果享受优惠 借:应交税费—应交增值税(小规模增值税) 贷:营业外收入
2024-02-02
借应交税费应交增值税 贷营业外收入
2023-10-25
对的,是的,是这么做的。
2023-02-15
借银行存款, 贷主营业务收入, 应交税费、应交增值税自己换算成1%的税率
2023-01-14
转接免不把减免不用交的结转到营业外收入。
2023-04-12
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