同学你好是的,进入在建工程的金额是3000元
您好,我公司请太阳能公司为我司场地安装一批太阳能设备。预计3个月完工,双方已签订合同,总价款30万元。我司需要在签订合同当月先预付给太阳能公司8万元预付款,余下22万在完工后结清。请问我在预付8万元的当月能不能进行这样的账务处理: 借:在建工程-太阳能 30万元 贷:应付账款 30万元 借:应付账款 8万元 贷:银行存款 8万元
老师 我公司每个月有这样一个业务:收上级部门经费100万,用于支付工资60万,公积金15万,社保20万,个税500元,岗位津贴2000元。 我是这样做分录的::收经费:借 银行存款 100万;;贷 其他应付款-上级 100万 支付时:借 应付职工薪酬-工资 60万; 应付职工薪酬-公积金 15万; 应付职工薪酬-社保 20万;应付职工薪酬-个税 500元;应付职工薪酬-岗位津贴 2000元 贷 银行存款 952500元 计提:借 管理费用 952500元;贷 应付职工薪酬952500元 现在我发现 其他应付款 科目 有贷方 没有借方。实际应付职工薪酬科目走的金额都是其他应付款金额。怎么做分录可以把其他应付款科目花出去的钱支出去呢?
老师,我单位一工程,外包给别的公司做,前期我们已经支付了对方5万的工程款,对方没有开发票到我们,总工程价款为10万,我当时做的是借在建工程——预付工程款5万,贷银行存款5万,现在工程已经完工了,我要结转固定资产,我可不可以这么做,借在建工程——在建费用5万,贷应付账款——暂估5万,然后结转固定资产,借固定资产12万,贷在建工程——在建费用5万,在建工程——预付工程款5万,在建工程——摊销费用2万,我这么做对吗?
甲公司于2020年1月1日从建行借入三年期借款1200万元用于生产线工程建设,年利率8%,利息按年支付。其他有关资料如下: (1)工程于2020年1月1日开工,甲公司于2020年1月1日支付给建筑豪包商乙公司300万元;2020年1月1日至3月末,该借款闲置的资金取得的存款利息收入为4万元。 (2) 2020年4月1日工程因纠纷停工,直到7月1日继续施工。第二季度取得的该笔借款闲置资金存款利息收入为4万元。 (3) 2020年7月1日又支付工程款400万元。第三季度,甲公司用该借款的闲置资金300万元购入交易性证券,获得投资收益9万元,已存入银行。 (4) 10月1日甲公司支付工程进度款500万元。 (5)至2020年末该工程尚未完工。 问题: (1)判断专门借款在2020年的资本化期间。 (2)按季计算2020年与工程有关的利息、利息资本化金额,并进行账务处理。 麻烦老师了
甲公司跟乙公司签订建筑施工合同金额200万,当期收到乙公司划拨来建筑工程款97万,因为甲公司把这个工程全额分包至第三方,现在第三方开来发票请款支付97万,请问老师,以上都在同一期发生,会计分录怎么挂账及做账?同时还需要把第三方开来发票结转至在建工程!
老师,费用报销表,出纳没签字,我可以先扫描上传财务软件做附件可以不?
增值税以前季度填多了金额,然后现在更正申报,税款是直接留底,直接抵扣以后季度的税款吗,不用去税务局或者需要在网厅上操作吗
有一名生产车间的员工是买了五险的,生产时大拇指少了一节,法院判决要支付工伤一次性伤残就业补偿金10万,支付分录怎么做?
你好老师,原来记到固定资产的一些登记风机盘管,好多年了,没有折旧,可以当费用处理吗?请问具体的账务处理,谢谢
老师你好,名下有个体户,还能去税局个人代开发票吗?
所得税季报新增是否资产损失,计提的坏账准备不算对吧
请问外贸企业出口商品,可以在供应商那直接装货发货吗运费我承担,没有仓库在供商那发货合理吗?报关FOB合理吗?
老师 想问下北京地区的社保缴费基数9月份刚刚出来 缴费基数调高了 需要补缴社保 比如A员工需要补缴70元/月,那么我应该怎么报个税呢,关于这部分补缴的 同时账务处理怎么做 麻烦老师详细解答一下 谢谢
老师,我9月份收到供应商开的红字发票,对应的8月份已抵扣,分录:借 原材料 红字 应交税金-进项 红字 贷:应付帐款 红字 对吗?
老师聚合账户收到抖音电商生鲜官方保障-售后退赔费用平台补偿款怎么做分录,是计入营业外收入还是计入其他业务收入呢,是否需要计提增值税呢