同学你好是的,进入在建工程的金额是3000元

您好,我公司请太阳能公司为我司场地安装一批太阳能设备。预计3个月完工,双方已签订合同,总价款30万元。我司需要在签订合同当月先预付给太阳能公司8万元预付款,余下22万在完工后结清。请问我在预付8万元的当月能不能进行这样的账务处理: 借:在建工程-太阳能 30万元 贷:应付账款 30万元 借:应付账款 8万元 贷:银行存款 8万元
老师 我公司每个月有这样一个业务:收上级部门经费100万,用于支付工资60万,公积金15万,社保20万,个税500元,岗位津贴2000元。 我是这样做分录的::收经费:借 银行存款 100万;;贷 其他应付款-上级 100万 支付时:借 应付职工薪酬-工资 60万; 应付职工薪酬-公积金 15万; 应付职工薪酬-社保 20万;应付职工薪酬-个税 500元;应付职工薪酬-岗位津贴 2000元 贷 银行存款 952500元 计提:借 管理费用 952500元;贷 应付职工薪酬952500元 现在我发现 其他应付款 科目 有贷方 没有借方。实际应付职工薪酬科目走的金额都是其他应付款金额。怎么做分录可以把其他应付款科目花出去的钱支出去呢?
老师,我单位一工程,外包给别的公司做,前期我们已经支付了对方5万的工程款,对方没有开发票到我们,总工程价款为10万,我当时做的是借在建工程——预付工程款5万,贷银行存款5万,现在工程已经完工了,我要结转固定资产,我可不可以这么做,借在建工程——在建费用5万,贷应付账款——暂估5万,然后结转固定资产,借固定资产12万,贷在建工程——在建费用5万,在建工程——预付工程款5万,在建工程——摊销费用2万,我这么做对吗?
甲公司于2020年1月1日从建行借入三年期借款1200万元用于生产线工程建设,年利率8%,利息按年支付。其他有关资料如下: (1)工程于2020年1月1日开工,甲公司于2020年1月1日支付给建筑豪包商乙公司300万元;2020年1月1日至3月末,该借款闲置的资金取得的存款利息收入为4万元。 (2) 2020年4月1日工程因纠纷停工,直到7月1日继续施工。第二季度取得的该笔借款闲置资金存款利息收入为4万元。 (3) 2020年7月1日又支付工程款400万元。第三季度,甲公司用该借款的闲置资金300万元购入交易性证券,获得投资收益9万元,已存入银行。 (4) 10月1日甲公司支付工程进度款500万元。 (5)至2020年末该工程尚未完工。 问题: (1)判断专门借款在2020年的资本化期间。 (2)按季计算2020年与工程有关的利息、利息资本化金额,并进行账务处理。 麻烦老师了
甲公司跟乙公司签订建筑施工合同金额200万,当期收到乙公司划拨来建筑工程款97万,因为甲公司把这个工程全额分包至第三方,现在第三方开来发票请款支付97万,请问老师,以上都在同一期发生,会计分录怎么挂账及做账?同时还需要把第三方开来发票结转至在建工程!
12月出口报关单 可以次年一月份开具吗
给公司同事转的备用金。后面他冲账 有发票的可以直接下账对吧 没发票的咋办
老师,母公司把种羊投资给子公司,双方公司该如何做账?
老师好,我公司小规模纳税人,和对方公司签的合同是软件及硬件安装服务费,总合同额51万,有7万左右的小零件,对方要求开发票,我选什么编码呢?,可以直接开服务费发票吗?
老师小规模公司在销售商品时如果对方没有付款是先欠款,那销售发票什么时候开好
给公司同事转的备用金。后面他冲账 有发票的可以直接下账对吧 那没有发票的就直接用收据那些下账可以吗 转账截图可以下账吗
培训机构的地址在哪里
老师我们公司,是跟这个人买水,然后个人,然后再去那个供水公司去。然后给我们开的发票,但是我们这个钱必须打给这个人。这种情况下,我们应该怎么办呀?
员工的报销款可以用别的发票来替代么
商贸日化企业,所得税税负控制在多少合理?比如销售额600万交多少合适推理公式,谢谢老师