同学你好,看一下先

老师,商贸公司结转成本,月初库存无实际数据,这样怎么核算结转成本,需要用到哪个成本结转法好点
老师,快递行业需要结转销售成本吗,分录怎么做,结转的金额该怎么计算呢?
老师图是2024.1月份销售情况,我怎么做分录,怎么结转成本,还需要哪些数据结转成本
月末结转成本是销售成本吗?里面哪个数据怎么做分录
这是我销售的标签,数量是480个,一个我挣0.5元,我成本怎么暂估?怎么做结转?会计分录是什么?我一张发票结转一个成本还是一起结转
老师:公司账上有负库存了,老板之前进货没要票,这种怎么处理税务上才合规?暂估然后所得税调增吗?谢谢老师
老师:接手了一个公司的账,发现好几个商品账上有库存实际没有库存,老板也同意花钱处理。请问一下这种我可以做视同销售交税处理库存吗?
老师,就是公司垫付给私人借款自己5000元,然后这个怎么做账啊,比如借款是老板私人借的,但是利息是公司暂时代付的,
老师好 现在劳务派遣增值税率是6还属于简易计税吗
老师25年全年的账都做完了,有一张成本发票在26年2月份到的,这张发票订不到账里了,填到年利润表里吗
老板,小规模纳税人可不可以开给个人发票
烟花爆竹怎么开发票,税收编码是多少
请问公司买的车,已经抵扣完了,老板把车从二手市场卖了,公司需要缴纳什么税吗
老师您好,现在2025年企业所得税报表,2025年12月止科目余额表上的,应付职工薪酬工资贷方金额为19756.5,这个工资是2025年12月工资还没有发,但在2026年2月已经发放完了,那现在要填报2025年度职工薪酬支出表,账载金额是按2025年累计应付职工薪酬贷方填吗?实际发生额按哪个金额填?是按2025年累计应付职工薪酬借方金额填写吗?
每年的折旧金额4000元 不应该是现金流出量吗,为啥是+4000呢
老师给我做个完整分录
先做收入的价税分离收入(1200+900+600+1500)/(1+13%)=3716.81,税金3716.81*13%=483.19
借:应收账款/银行存款4200贷:主营业务收入 3716.8应交税费-应交增值税-销483.19
成本分录怎么做
成本,你首先归集所有的直接和间接成本,然后知道产成品和半成品的量,计算出成品单价,然后也要知道你们发出存货按先进先出还是加权平均计,按销售数量结转成本
月末按成本配比表一次结转成本,还是每销售一次确定收入,结转成本
月末一次加权平均出库你只能月末转,先进先出的,你可以分批转