你好,只结转已经确认收入的那个项目的成本,其他的不用。

老师好,变卖固定资产,在处置完固定资产会计分录之后,显示账务和固定资产卡片有差异怎么办,要删除卡片中的固定资产吗
我们的办公场地是租的,房东不愿意开发票,我们用银行流水、收款凭证和租房合同,可以做税前扣除吗?
您好,老师,请问补交以前年度企业所得税的会计分录如何处理,缴税和结转?谢谢
2022年小微企业企业所得税实际的税率是2.5%吗?还是5%?
老师买了产品,收到的货款 我会计分录怎么写 是当时就要结转成本吗
老师您好,固定资产原值,本年累计折旧,期末余额,净值,都是什么关系
我刚做一家安保公司财务,上月开了一张安保发票出去,收到一张安保发票进来,工资是0申报。想问下收到的这张安保发票是做主营业务成本还是管理费用
老师好,请问一般纳税人的劳务公司,开出劳务费,专票和普票,从税费上来说,是一样的对吗
老师,你好。我想问一下,我们之前进口买货买错了,但是因为不是不良品不能走退货流程。我们国外的供应商就叫了物流来我这拿货,我想请问下这次我们要不要交出口的关税和增值税费用?
收到客户的承兑汇票,是不是必须先过应收票据科目?我能直接记借应付账款、贷应收账款吗?
其他的还是在工程施工里面,不结转本年利润。
那是等到其他项目确认收入的时候再结转吗?哪怕跨几年也没关系吗?
你好对的 没有关系的
好的 那对应的人工也是这么处理吗?今年已经确认收入的项目上的人工所得税前扣除 其他项目上的人工等确认收入的时候再扣除 也不限时间?这么理解对吗?
是的对的,是这么做的
好的 谢谢老师
不用客气,工作愉快
老师 那今年产生的管理费用和税金及附加科目的数能在所得税前全部扣除吗?
你好,有发票的可以的
好的 管理费用和税金及附加这两个科目上产生的数据是不分项目的,只要有发票都可以在本年度所得税前扣除,这样理解对吗?
是的,对的,是这么理解的。
好的 老师 那应交税费能在所得税前扣除吗?
你好,应交税费需要看具体的业务,就像增值税,它就不影响,企业所得税也不影响的。
好的 那老师应交税费和所得税费用是两个科目吗?我怎么有时候看到一级科目是应交税费 挂在它下面的是二级科目所得税费用啊?这两个科目到底是平级关系还是上下级关系啊?
对的,是的两个科目, 应交税费是负债类的 所得税费用,这个是损益类的科目, 借应交所得税费用,贷应交税费,企业所得税
好的 谢谢老师
不用客气,工作愉快。l