你好,同学,你可以直接反结转回去,重新计提
老师你好,审计给了一个22年12月的调整分录。我把这个分录做在了22年12月。但是因为系统不能自动更新23年的期初余额。那么请问下,这个调整分录,我是不是需要在23年1月再做一遍?
工资是按预估计提的,比如22年12月工资是12月计提,23年1月份发放,这个汇算清缴需要调整吗?
老师,23年12月份工资多计提100元,我1月份咱们处理?需要调整23年的利润分配吗?
23年12月工资计提多了1000,需要调整吗?给一个调整分录,谢谢
23年12月 我多计提了奖金和员工体检费 我现在做1月份的账 调整12月多计提的费用 要怎么做分录?
当年内的劳务费用 暂估如何做账
老师你好!未分配利润是800,股权转让50%400万元,可以按200转让价格,有标准转让价格吗?可以按90%转让,这样360万元,差额40*0.20=8万元,这样不是更好吗?问转让价格有标准吗?
业务部门发生的费用,比如办公室租金、配的公车加油费折旧费都计入销售费用合理吗
老师,请问一下,公司现在欠税,是公司名义上的法人代表承担一切法律后果吗?公司实际的法人不是这个人
法人的电子税务局上有企业信息,是否已经税务登记了
老师,您好!请教您 根据《国家税务总局关于纳税人认定或登记为一般纳税人前进项税额抵扣问题的公告》(国家税务总局公告2015年第59号)规定,如果小规模纳税人期间未取得生产经营收入、未按照销售额和征收率简易计算应纳税额申报缴纳增值税的,可以在认定或登记为一般纳税人后抵扣进项税额。那么,如果当时没有做进项税额价税分离处理,现在是一般纳税人了,账务如何调整呢? 谢谢老师指导!
24000*8如何理解 请老师解答
朴老师:从转了2手的代账公司手中把账要回来自己做,是否需要把这2个公司所有的账都要核查一遍,需要注意哪些细节,需要有哪些衔接工作啊?感谢指教
收入确认,报关的以FOB出口日期确认收入,快递形式,没有报关的,以什么时间确认收入(跨境电商)
请问下面写了2025年不适用,请问是哪一条不适用?
跨年了怎么反转分录?
同学,你们不是财务软件做账吗,同学。
是的,计提在23年的费用里了,你说反转分录是冲销多提部分吗?
同学你直接调整按正确的数字来做
现在是应付工资多出的1000要怎么处理?
同学你多计提的要减掉,按正确的计提数字填写
同学,多计提了工资,有两种方法:1.你可以返回到12月份改帐;2.放在2024年做调整分录借以前年度损益调整 -1000贷应付职工薪酬——工资-1000