借应付职工薪酬、工资, 贷、利润分配、未分配利润 汇算纳税调增
请问老师,在2021年12月份做计提工资时,多计提了1200元,请问现在是跨年了,怎么做跨年冲红的分录哈?
老师,我2021年12月工资表多计提了,要怎么处理?跨年了
补计提工资,跨年了要怎么做分录
假设23年全年收入为0 利润负1000元,但是由于23年计提的工资多了3000元,发放不了这么多,那么23年我又没收入,那我多计提的3000怎么搞,难道负1000变盈利2000吗
23年工资少计提了7000,一月份做账,怎么进23年成本?怎么做会计分录
老师 这题不会 麻烦讲解一下
老师,商品购销协议书上注明的是甲方以统一零售价供货给乙方,乙方实销月结的方式结款,当月销售次月结账开票,账务和税务上的处理
螺丝刀入账放到管理费办公费还是材料费
货已收到,发票还未到,到月底是否应该先暂估入库?
老师,请问新开的工厂,新车间的隔墙改造费用,地坪漆费用应计什么科目?
老师您好,预交这增值税,怎么做账怎么申报增值税,在哪里能查到预交的增值税
商品购销协议书上注明的是甲方以统一零售价供货给乙方,乙方实销月结的方式结款,账务处理
请问因其他权益工具投资,对方宣告分配现金股利和发放现金股利,发生的汇兑差额,是不是计入其他综合收益
老师,这个月有留底抵欠税还需要计提吗?还是直接计提用负数表示?
老师,收到股东的投资款,这样做分录对不对? 借:银行存款 贷:实收资本 还要接着做一笔 借:税金及附加 贷:应交税费-印花税
在汇算的时候调减1000就得了吗?其他报表需要更正吗?
你好,是增加增加你的利润。财务报表不用修改。
4季度的财务报表和所得税季度申报表不用更正吗?
是的,对的,不需要调整的。