同学你好 借:应付职工薪酬 贷:以前年度损益调整 借:以前年度损益调整 贷:利润分配-未分配利润
2020年12月份开错了一张电子普通发票,2021年1月冲红(跨年红冲),不在重新开了,请问一下怎么做会计分录
老师请问上年11月份计提工资时,由于疏忽700O元多输了一个零,计提了7万元,跨年了怎么办
请问老师,在2021年12月份做计提工资时,多计提了1200元,请问现在是跨年了,怎么做跨年冲红的分录哈?
请问老师12月份多计提了印花税,请问跨年用以前年度损益调整这个科目该怎么做分录
老师,您好 2023年12月份计提工资计提多了,跨年2024年1月份发放工资该怎么冲减做账呢?
应付职工薪酬在借方,那么用数字正数表示吧?不是红字吧?
嗯嗯,是的,用正数来