对的,是的,是这么做的。

老师,我想问下公司做安保服务的,如果是一般纳税人是不是可以选择差额征税,如果是差额征税,进项发票是不是不能抵扣了呢?
老师,麻烦问一下,我们是旅游公司,是一般纳税人,开发票如果开差额的话,是不是不能再用进项抵扣了?
老师,我想问下一般纳税人的保安公司差额征税,开专票也是开差额发票还是开正常发票选择5%?
请问老师人力资源公司可否部分客户(项目)选择一般计税(全额6%),部分差额征税(收入扣除工资社保后按5%)?如果可以,那是不是可以做进项抵扣?
老师,请问如果对方是保安公司一般纳税人差额征税,税率是多少?可以抵扣嘛?
老师,你好,我们是制造业,库存商品有很多型号的产品,余额有个几分钱的尾数,请问我应该怎么处理他们?
每月的业务招待费需要有发票吗?
老师,你好,请问公司给员工租的宿舍,房租水电费都公司承担。那给房东个人转的水电费,公司应该怎么入账?不会开发票的
2025年做了业务招待费,但没有做营业外支出,个税申报也没做,2026年怎么补救
老师,我10月和11月漏报了2笔收入,但是增值税做的是对的,那我现在把账调了,但是所得税因为已经缴税了不想更改,我在企业所得税汇算清缴的时候把这部分收入做调增可以么
老师,我们是9%,进来有13%,可以全额认证的吧
报关单成交方式是C&F,开销售发票备注栏是否也是写成交方式:C&F?外币金额是写C&F减运费之后的金额吗?(例:C&F成交方式,商品是USD 10、运费是USD 2,备注栏的外币金额:USD 8?成交方式:C&F?)
老师业务招待费的标准怎么鉴定呢?像我们企业开出来的,这个餐费专票还有住宿费专票什么样的情况下可以放到业务招待费里面。
受伤赔偿费记入啥会计科目
小企业会计准则,26年1月冲减25年12月份多计提的企业所得税费13万,怎么做分录
差额征税是5个点吗,那开票的话只能开差额发票,还是也可以开6个点的呢?
可以的,选择了差额计税,36个月不变。
那开进来的进项发票还可以抵扣吗?
不可以的,不允许抵扣。
但是开的那部分6个点的专票进来的进项也不能抵扣吗?
可以开专票吗?
你好,如果是一般进税的可以的,你不能记开一般计税开开差额,对吧,你选择了一种不变。
就是我们如果选择差额征税,就是只能开5个点的差额发票是吗,不能开6个点的专票啦
差额发票也是可以开5个点专票是吗
是的是的,是这么做,是这么理解。
这个不需要去税局备案的吧
现在不需要备案的,自己留存好资料被查就行。
好的,只是我们有些项目没有差额的话,也不能开全额6个点服务费了是吗
不允许差额的,可以的。
好的,就是按业务来,可以开差额票,也可以开全额6个点的服务发票,只是进项不能是差额开票这个项目的就行,平时开进来的进项也就是些房租和服装费发票,还是可以正常勾选抵扣的哈
简易计税对应的进项不允许抵扣,如果是费用类的,你能分出是用在6%的嘛?如果分不出来的话,你就需要计算抵扣。
哦哦,这样是吧,没计算抵扣耶
费用的,必须计算抵扣。
就是要区分差额和全额部分按比例来计算
对的,是的,是这么做是这么理解的