你好,如果多提了,做原来计提的负数分录冲掉,如果少提了,做与原来计提分录正数分录补提就可以了

老师,计提工资如果比实际发放的工资少或者多,冲销时应该如何写会计分录?
老师,计提工资如果比实际发放的工资少或者多,冲销时应该如何写会计分录?
跨年才发现工资,个税多计提了,社保少计提了,该怎么进行账务处理呢?
老师,我想问一下就是我们公司发工资经常有变化,导致做账时经常多计提或者少计提,怎么弄平呢,我要怎么知道多计提或一共少计提多少
请问老师人员工资每月计提,如果实发数大于或者小于计提数,那账上怎么办?比如这个月计提2万,下月发放1万或者3万,该怎么账务处理
专项扣除1月份没做,2月份可以重新做吗?
老师好:请问我单位的一家客户,在应收账款挂着,现在账是平的 。可现在收到这家一张进账单用途写的借款,老师这家我是在立一户其他应付款,还是在应收账款贷方挂着?如果在应收账款贷方挂着,有风险吧?
找答疑的郭老师,谢谢
老师,开票的时候税点用不用开票?
20万含税价,9个点,现在有一个进项13个点的。那我需要按13个点开出开票金额是多少
老师,您好!合伙企业的监事,社保不在合伙企业里,也没有发工资,需要给这个监事零申报个税吗?
老师,您好!合伙企业的合伙人是不是不管有没有工资,都得申报个税呀
老师,会计上开票的时候除以0.92的情况,发票是怎样开的?
付建设行政事业性收费(垃圾费)36元怎么做账的 是不是直接进借管理费用-垃圾费36贷银行存款36
请问500元以下的小额零星支出凭证扣除是不是提到1000了
就是说最后调整成正确的金额就行是吗
是的,调整就可以了