你好,抵扣的时候,按照正确的来抵扣的吗?
老师。12月计提了工资,年底已结账 。一月份发放时才发现多提了100,请问如何进行账务处理
老师,如果跨年发现工资多计提了,个税也多计提了,社保少计提了,比如工资是3000元却计提成5000元,个税是133元却计提成333元,社保是公司全额买的,账务却处理成公司800元,个人600元,但是其实这1500元应该全部计提成公司的,我应该怎么更正工资、个税、社保呢?还请老师提供完整的分录?谢谢。
跨年才发现工资,个税多计提了,社保少计提了,该怎么进行账务处理呢?
老师,去年的工资没有计提个人需要交的社保,但是发放以已经计提后的分录进行发放的,导致其他应付款的借方多了很多金额,这个跨年的怎么处理? 本年的怎么处理?
老师好,关于计提的问题,比如说计提社保或者工资,上年少计提或者多计提该怎么账务处理
上期确认未开票收入,借预收100,贷主营业务收入100,这期开票金额50,应该怎么做分录冲减上期
固定资产价值低于500万,允许一次性企业所得税扣除吗?
老师,我们公司卖茶叶的,入住了一个酒店,客户买茶叶都是在酒店结算,酒店再按照销售额的60%跟我们结算,40%相当于我们的租金,每次结算我们直接开票给酒店,如果买茶的客户要开票,这个票是酒店开给客户吗?
老师老板让我做一个工资拆分的合同,这个工人工资8000怎么拆分,社保要交多少钱失业养老工商医疗但是多少钱
冲话费100到账110怎么做分录啊
请问老师。个人能去税务局代开专用发票给公司吗?
老师您好,国际战略和全球化战略在题里谁强调单向沟通呀
买社保没有工资流水,有申报工资,会影响以后领养老保险的吗
一般纳税人企业有开免税发票和不免税的,但抵扣时把免税的进项抵扣了,如果现在进项税额转出,那要不要更正之前的报表补交税费呢,还是在下个月做处理就好? 请问老师这个问题
老师,公司自建的办公楼已经验收合格,房产证也有了,但是建办公楼的发票没收齐全,还在在建工程科目,没法转固定资产,该怎么计提折旧呢?因为供应商公司出了问题,还不确定什么时候能开过来发票
什么意思呢?
你好,你去年汇算清缴的时候,按哪个抵扣的企业所得税?