对于增值税,需要按照调整后的收入计算相应的增值税销项税额,并结转至“应交税费-应交增值税(进项税额)”科目。如果之前已经缴纳了增值税,则需要根据调整后的结果,补缴或退还相应的税款。 对于企业所得税,需要按照调整后的利润总额计算应纳税所得额,并结转至“所得税费用”科目。如果之前已经缴纳了企业所得税,则需要根据调整后的结果,补缴或退还相应的税款。
税务局退以前年度企业所得税,能计入其他收益科目吗,不走以前年度损益调整可以吗?
只要用以前年度调整损益科目就要动当年和去年的企业所得税清缴吗
收入漏记了,增值税申报有一栏纳税调整在那里填写怎么理解,是前提用了一以前年度调整损益科目吗,然后企业所得税要去调整那年更改,增值税在今年增值税申报检查调整里面填写吗,这样就不用更改调整那个年度的增值税申报表了吗???
漏记20年和21年收入,24年用以前年度调整损益科目,增值税和企业所得税还要调整以前年度的吗。去税务局更正,
请问用以前年度损益调整科目调整往年度的成本的话,需要更改以前年度的财务报表吗?还是只需要更正企业所得税汇算清缴?
老师,为什么镀锌厂收到的委托加工物资不记入成本,只是在备查账簿登记?
截止今年3月公司账上未分配利润为负数,3月份公司收到了160万的预收账款,这笔预收账款从今年4月到明年的4月,分13个月确认收入,但是钱160万3月份一次性打到公司账上了,老板想在4月到7月分四个月借100万出去,能否借?考虑到160万是预收账款还未转化成收入,是否要确认为收入才可以借出?还是老板借公司的预收账款出去也可以?
老师,您好,我想问个问题,就是 我在别的公司是正常上班领工资的,另外我自己开了另一家公司,是法人,我现在想把100万拿出来,这种怎么弄
老师,根据当下市场行情,我想问下餐饮行业的原材料成本占比,成本费用占比,利润的占比控制在多少百分比以内才是正常的呢
老师,进项上个被我抵扣了,但后来发现有几张进项是招待客人的不能抵扣,想问要怎么弄?电局那要怎么做?
应收账款做了一笔 借:营业外支出 贷:应收账款 没有证明,汇算清缴在哪里调增
出口型企业,想购买厂房?但是园区有税收要求,有什么办法合理交税吗?
在哪里可以看得出还有多少银行汇票没有还?
老师,我买的课是399的,可以学网银的课吗
你好,金蝶软件,kis专业版,录入现金流量表,具体要怎么操作,哪些需要分类?第一次弄,不太明白?