哦,是销售方自己开出去的吗?还是购入的?

老师,23年发生的业务,24年开的发票,怎么账务处理?
比如23年的费用,23年没有计提,跨年24年才拿到24年开具发票,这种情况跨年发票怎么处理?分录怎么写?税务上汇缴清算怎么填写?我知道可以当作今年的发票用,小白就想学习一下跨年发票分录和汇缴清算怎么处理?还有一种24年汇缴23年的企业所得税后才收到发票,那税务上怎么处理?
23年12月开了100万的收入发票,24年1月又红冲,重新开了97万的发票,这个我要怎么账务处理?
24年开的23年业务发票需要怎么税务处理
老师,我想问一下,就比如我们公司跟个个有业务23年开了发票20万,现在业务取消了,又红冲发票,现在23年的账跟24年的账怎么处理呢 23年的账还有汇算要怎么办(找郭老师)
有个分包方给我们开发票 他是个人 先开始没有发票 后面找的别的公司开的发票。然后转账转给那个公司这样可以吗
郭老师,问一下,A给B开设备租赁发票后,B分录是怎么做的呀
能看25年注会的课件吗
老师,分公司的企业所得税汇总总公司申报,企业所得税税率是多少呢?
老师,我财务录入初始数据时,应交税费应交增值税进项税额和应交税费应交增值税销项税额,金额录反了,导致我的应交税费有借方余额,实际应交税费应该是贷方余额,我怎么调整
老师,税务师五门已经通过,请问怎么申领税务师证书
老师,建筑劳务公司,有挂靠项目,我们就收点管理费,然后老板取现金给人家,之前的会计把今年所有的取现都挂到库存现金科目去了,现在借方一千多万库存现金,这咋办呢?
怎么设置美元币种的,我用的是亿企的
老师,麻烦问下建筑工程企业:异地11月已经预交增值税30000,城建税1000,教育费附加500,地方教育费附加300,水利建设基金200,现在12月回当地税务系统抵扣完预交的30000增值税后申报11月所属期增值税电子税局申报实际缴纳增值税40000,城建税1500,教育费附加600,地方教育费附加400,水利建设基金300,麻烦问下预交和实际12月交税的分录应该怎么计提
电商会计新建账,怎么查询店铺的期初数据?内账的话,以后可以按到账时间来确认收入吗?
销售方开出去的收入发票
你好,那你之前在2023年做了无票收入吗?
没有做无票收入
你好,那直接借银行存款,贷主营业务收入应交税费就可以了。