同学您好,23年 先预提 ,借:管理费用,贷:其他应付款等

请问业务发生的23年12月,发票24年1月份才开出,这个应该记在23年账上,还是24年账上
老师,23年发生的业务,24年开的发票,怎么账务处理?
24年开的23年业务发票需要怎么税务处理
老师,23年12月的费用,发票没开来,23年我该怎么入账,24年发票收到我又该怎么处理
老师,我想问一下,就比如我们公司跟个个有业务23年开了发票20万,现在业务取消了,又红冲发票,现在23年的账跟24年的账怎么处理呢 23年的账还有汇算要怎么办(找郭老师)
老师给对方发样品 不要钱,收入该怎么做
老师,我公司是独立核算的分公司,汇算清缴的时候,咋填表信息里面还要填写股东及分红信息呢
请问,本公司,月度应交月度末,计提税费附加(城建税,教育费附加,地方教育费附加),目前每月都按税务总局公告2023年第12号第二条,享受50%减免。月末计提时,是按全额计提?还是按50%计提?(公司2026年4月应交增值税是20000元,计提附加税时,如何计提?)
你好 5月份开具的增值税专用缴款书(双抬头) 在电子税务局录入稽核后 状态是滞留 如果打算6月报税时抵扣 该如何操作
老师:地方教育附加用计提吗?分录怎么写?
老师 你好 大米和面粉的税率是多少啊
老师,2025年每个月的个税公司给扣了,不扣员工的,所以我账上记得借管理费用-其他 贷应交税费-个人所得税 借应交税费-个人所得税 贷银行存款,这在汇算清缴时怎么处理
请问一般纳税人一年内有简易计税开的发票和一般计税开的发票,年末增值税如何结转
老师单位只在2024年开过一张小额的建筑发票,后来一直都没有生产经营,是个小规模纳税人,现在要办理税务注销,能走简易注销流程吗?简易注销流程是什么?
老师,我们是农药批发的,我们客户要是私账转我们对公账户,我们是需要签代付三方协议,现在我们公司有对公收款二维码的,这种情况还需要签代付三方协议?
24年开票附到去年的费用预提凭证下就可以了
那24年开来的发票时怎么入账?
12月来的辅料已付,元月开的票,怎么账务处理?
同学您好,这种情况 ,不需要进行单独的账务处理 开票附到去年的费用预提凭证下就可以了的
12月来的清单已报销了,在1月开的发票,1月跨年了也是红冲?
同学您好,有差异可以红冲后再做正确的,没差异不用
我是问12月来了辅料500元是清单我已付款入账了,24年元月开来发票我怎么账务处理?
同学您好,之前的账是怎样做的---辅料500元?