同学您好,23年 先预提 ,借:管理费用,贷:其他应付款等
请问业务发生的23年12月,发票24年1月份才开出,这个应该记在23年账上,还是24年账上
老师,23年发生的业务,24年开的发票,怎么账务处理?
24年开的23年业务发票需要怎么税务处理
老师,23年12月的费用,发票没开来,23年我该怎么入账,24年发票收到我又该怎么处理
老师,我想问一下,就比如我们公司跟个个有业务23年开了发票20万,现在业务取消了,又红冲发票,现在23年的账跟24年的账怎么处理呢 23年的账还有汇算要怎么办(找郭老师)
当期所得税这里,怎么都是贷方减借方呢?怎么理解??
企业效益不好 提前一个月 通知员工不干了 并且员工已经工作20年 可以领失业金 这种情况下 企业还应该另外支付员工补偿金吗
老师,看不懂,挂账 红冲是啥啊
您好,老师,去年10月份的进货专票,代账没做账,我如果要做到这一个月,我该怎么做账,税务系统的票已经勾选抵扣过了
老师麻烦问一下什么是所得税年报,
您好,我是6月建账,我期初数据和本年累计都录了的为啥我的利润表本年累计还是跟本期一样呢
企业效益不好 辞退员工 已经工作20年了 有什么补偿吗
老师,员工公司欠公司的钱,发工资的时候可以直接抵吗?
老师好,本单位是子公司代加工业务,税务登记是22年1月1日,25年第二季度发票开票额度在六百万,电子税务局核定的税种有水利建设基金,但是前任会计在23年到25年第一季度的申报都是零申报,我咨询前任会计,她告诉我没有水利基金,说零申报。这种情况是什么情形?请问老师遇到过吗?
出口用cif价格有运费和保险费,现在要开销售发票,按什么金额开?确认收入按什么金额确认?
24年开票附到去年的费用预提凭证下就可以了
那24年开来的发票时怎么入账?
12月来的辅料已付,元月开的票,怎么账务处理?
同学您好,这种情况 ,不需要进行单独的账务处理 开票附到去年的费用预提凭证下就可以了的
12月来的清单已报销了,在1月开的发票,1月跨年了也是红冲?
同学您好,有差异可以红冲后再做正确的,没差异不用
我是问12月来了辅料500元是清单我已付款入账了,24年元月开来发票我怎么账务处理?
同学您好,之前的账是怎样做的---辅料500元?