按月计提 借:管理费用-房租 贷:预付账款-房租 支付房租 借:其他应收款-房东 贷:银行存款 收到发票 借:预付账款-房租 应交税费-增值税-进项 贷:其他应收款-房东
老师,您好,想请教一个关于租金的问题。 我公司租金不是正常走的,别人家都是先交租金再用房,我公司是先用房再交租,还有的压根就不交。我手里还有合同。这个问题该怎么处理呢!我如果按合同做了账,就得缴税,我现在连能不能收回来都不知道,就提前缴税又觉得有点亏。有什么好的处理办法吗?
老师我想问一下我们的房租是一季度付一次,之前都是先预付,但最近不是这么付啦,如果没有付是不是要做预提分录,借:管理费用-房租 贷:其他应付款,如果第二个月付啦一部分,那我就做借:预付款 贷:银行存款,差额的那部分我还需要预提吗?
老师,单位的房租以前每个月我付款对方给开发票一直很正常的做账,但是这个月开始由于与房东有点小纠纷我也没付款他也没给我开票,那这个房租费用我怎么做账呀,做预提费用吗?
你好。我现在是有这样一个问题,我公司租房一直未付租金,但是每月都正常计提了,做进费用中,挂了应付账款。现在房东已经免了一部分疫情期间的房租,还有一部分由于房东那边消防问题,这部分租金也不要了。那房东不要的这两部分租金,我该怎么做账务处理。
老师您好,我们公司以前的维修车间3月30日止分出去单独成立洪益公司,是独立法人,现收到房屋租赁发票。从今年1月开始每月计提预提费用房租,一到三月份维修车间房屋租赁是进成本,从4月份到12月份开始跟洪益公司维修走往来,代收房屋租赁费并开了4到12月份的房屋租赁发票给洪益,我们付洪益维修费,现在年底要清账。请问我们计提房租是,借:其他应收款~洪益房租,贷:预提费用~房租。房租发票来了,应该怎么做会计分录?
22年暂估原料发票,当年已收到发票但忘记做冲销处理,今年怎么调整?
@董孝彬老师,别的老师别回答,是不是,重汽开了蓝字发票,也要它开红字发票,那我们在电子税务局里面只是接受了它的红字发票开票的信息是吗?我们确认要,对了吗?这个我问老师别回答
@董孝彬老师,别的老师别回答,是不是,重汽开了蓝字发票,也要它开红字发票,那我们在电子税务局里面只是接受了它的红字发票开票的信息是吗?我们确认要,对了吗?
家具厂制造沙发够买了一些牛皮回来,裁出来的边角料可以卖出去,卖出去得到的钱这部分钱入什么科目
请教一个问题,公司a,股东公司b占51%(已经注销,法人等可以配合),法人c兼股东49%股份。怎么可以b把股份转给c。有遇到这样的情况吗。
老师,你好,初创公司第一个月,可以把增值税做成零不
具体要做哪些准备工作呢,资产评估要不要做,折旧要不要补提?
你好老师 我去面试了一家加工饺子的厂的会计 我想问一下:车间4个工人,一个工人做凉菜然后让自己门店卖出去,一个厂长操做机器活面,调馅做成速冻饺子然后卖自己门店,还有两个工人是帮忙后勤的。 1.采购的原材料变成饺子陷的成本如何核算呀? 2,饺子到门店才算正真的销售 怎么核算成本。3,成本这块的料工费怎么核算我有点混乱
老师 收到的租赁发票跨期审计通不过,然后怎么处理呢?需要补税款吗?
老师,广东税务的远程可视化功能,后台审核,是不是上班时间才能用
那先大约按之前的每个月月租金额计提 ?
例如房租是5千,那我管理费用房租里加个5千 ,预付账款里减掉个5千? 等实际付的时候 ,再吧差额调整 ?
是的,就是那样处理