还得检查一下所有数据是否正确?

5月开了一张增值税红字信息表(我们是购进方),做会计分录时 借:应交税金-进项税(红字)是吗?这张红字发票是不是不用认证,增值税申报时会自动跳出来减掉的吗?然后就影响我这个月的交税额度
我有一张材料购进发票丢了,按供应商的发票入了库存进项税账已做,进项税额未认证,现在账面应交税和增值税申报表里的应交增值税差这笔未认证进项税,这该怎么处理
郭老师,就是昨天说的有三张进项发票,勾选了退税认证,但是只退下来了两张发票,还有一张不能退。你说直接借:库存商品,贷:应交税费~增值税~进项税额转出,但是申报表呢?不用填吗?
老师,请问进项税额有的说在税控盘里就有了,有的说电子税务局里认证,是吗?但我打开增值税申报表里自动出现了进项税额?但是在进项明细那显示没认证,应该怎么操作呢?
老师我公司收到两张专票,暂时不抵扣进项税额,但是发票先入账,我是用待抵扣进项税额还是待认证进项税额啊?我看了很多提问,说待认证是没有认证的,待抵扣是没有抵扣的,没认证那不就不能抵扣啊,认证了那么申报表自动就计入进项税额了啊,也不存在认证了没抵扣这一说法,我的理解是只有待抵扣这个科目,就是我暂时不在网上认证这种发票,先入账做待抵扣进项税额,次月抵扣的话再把待抵扣转出做进项税额,不知道我的理解是不是正确
1月份有笔用于出口免税产品物流费做了勾选,借销售费用 应交进项税额 贷银行存款,6月发现后在6月申报表用于免税项目转出,请问6月会计分录怎么做?
支付贷款利息怎么做账,我每月根据银行回单做账吗。
建筑公司购进树苗,树苗公司开票税率?商贸公司和自产自销及不享受优惠政策的各多少?
公司有一些发票不是对公付出去 金额一两万这种挂法人报销款可以吗 实际就是法人自己付了
建筑公司个税按实际发放支付个税吗?
老师,我们公司是一般纳税人,我们业务是建筑服务-工程服务,我们租了小规模租赁部的高空作业车,是带操作人员的那种!小规模给我们开发票应该怎么开!?
您好,想咨询一下外贸企业,确认收入,收到客户回款,结汇,美元人手续费和利息的汇率是什么为准
采购进来是劳务,卖出去是劳务,这种金蝶系统怎么做分录,我们是一般纳税人小微企业,金蝶星辰旗舰版怎么建科目,可以建个什么科目过度,
老师,一般户可以发工资吗?怎么样才可以发
老师,分销端卖货,与客户对账时加收了12元的偏远地区运费,对方要求我们开票开运输服务费,这个我们能开吗?税率应该是多少,税目编码是按照运输服务费去开吗
主表显示的进项税额是认证的进项税额数字,因为没有销项,其它数字都是0,还要检查什么?
上月的应交税,本月已交税,都要检查
表里都没有啊
这个是检查跟自己做账是否相符,相符就直接提交
主要本月没有收入,只认证了一个买车的进项税额,所以表里没销项可填,是不是就这 样点保提交?
增值税申报表主要填哪几张表?先填哪几张表,后填哪张表,把填表的顺序说下?
没有数据不需要填,只是检查一下跟自己做账交税的金额是否一致?就是本月交上月的税没?
本月交上月的税?
一般纳税人不是按月申报?月末计提,月初申报?
之前是小规模纳税人,代账会计把该报的税都已报完,交接科目余额表上应交税费上期未余额是0
一般纳税人增值税申报表填报要填哪几张表,填表的顺序发我一下?
先填附表1和附表2,等附表,保存后主表就有数据了