你好,正常的合理损耗部分可以抵扣的

生以下相关业务:(1)购入A材料一批,买价15000元,增值税税额1950元,运费500元,增值税税额45元,入库前的挑选整理费用700元,入库后的挑选整理费用800元,均以银行存款支付;(4分)(2)购入B材料一批,买价8000元,增值税税额1040元,以银行存款支付。一个月后B材料运抵企业验收时,发现短少10%,经查明,短少的材料中20%属于定额损耗,另外80%系运输公司责任由运输公司赔偿;(6分)(老师的话:20%定额损耗属于合理损耗;80%属于不合理损耗,两个问题要思考:原材料的入账成本有没有影响?当初抵扣的进项税涉及损耗的部分都可以抵扣吗?自行查资料然后进行账务处理。)
(4)购入丙材料一批,增值税专用发票注明价款50000元,增值税进项税额8000元,材料验收入库。同日企业开出并承兑面值为58000元、期限三个月的商业汇票一张,抵付货款。(5)购入乙材料2000千克,单价30元,运杂费500元,增值税进项税额9600元,验收入库时发现损耗20千克,经查系运输途中合理损耗,款项未付。(6)用银行存款10000元预付胜利工厂订购价材料款。(7)以前已预付货款的丙材料本月到货,增值税专用发票注明价款70000元,增值税进项税额11200元,原预付款80000元,不足款项通过银行付清,丙材料验收入库。(8)根据发出材料汇总表,本月共领用材料80000元,其中生产A产品耗用40000元,生产B产品耗用30000元,生产车间一般耗用5000元,管理部门耗用2000元,销售部门领用1000元,在建工程领用2000元。要求(1)开设“原材料”总分类账户(“原材料”账户期初余额为4000元)。(2)根据上述业务编制会计分录。
(4)购入丙材料一批,增值税专用发票注明价款50000元,增值税进项税额8000元,材料验收入库。同日企业开出并承兑面值为58000元、期限三个月的商业汇票一张,抵付货款。(5)购入乙材料2000千克,单价30元,运杂费500元,增值税进项税额9600元,验收入库时发现损耗20千克,经查系运输途中合理损耗,款项未付。(6)用银行存款10000元预付胜利工厂订购价材料款。(7)以前已预付货款的丙材料本月到货,增值税专用发票注明价款70000元,增值税进项税额11200元,原预付款80000元,不足款项通过银行付清,丙材料验收入库。(8)根据发出材料汇总表,本月共领用材料80000元,其中生产A产品耗用40000元,生产B产品耗用30000元,生产车间一般耗用5000元,管理部门耗用2000元,销售部门领用1000元,在建工程领用2000元。要求根据上述业务编制会计分录。
要求开设“原材料”总分类账户(原材料账户期初余额4000元①公司购入甲材料4000千克单价20乙材料5000千克单价24丙材料2000千克单价50②购入丙材料一批,增值税专用发票注明价款50000元,增值税进项税额8000元,材料验收入库。同日企业开出并承兑面值为58000元、期限三个月的商业汇票一张,抵付货款。③购入乙材料2000千克,单价30元,运杂费500元,增值税进项税额9600元,验收入库时发现损耗20千克,经查系运输途中合理损耗,款项未付。④以前已预付货款的丙材料本月到货,增值税专用发票注明价款70000元,增值税进项税额11200元,原预付款80000元,不足款项通过银行付清,丙材料验收入库。⑤根据发出材料汇总表,本月共领用材料80000元,其中生产A产品耗用40000元,生产B产品耗用30000元,生产车间一般耗用5000元,管理部门耗用2000元,销售部门领用1000元,在建工程领用2000元。要求(1)开设“原材料”总分类账户(“原材料”账户期初余额为4000元)。
计划成本一万每吨,赊购500吨原材料,标价600万,打八折,价格不含税,材料入库合理损耗率1%,现验收入库493吨,不合理损耗部分由运输部门赔偿,现已收赔偿金2万元由于是非正常损耗,认定该2吨进项税不可抵扣,计划成本法下的会计分录如何做
现在小规模可以开1%专票吗
老师,工商年报,单位养老保险缴费基数怎么算,25年9月开始缴纳保险,缴费基数4879×3个月吗
红字发票对应的进项税应该怎么处理?
支付临时工工资500,是不是要给对方报个税?要是不报个税,是不是就不能汇算清缴之前扣除?
你老师,银行手续费正常做账,需要银行开票嘛
站在会计准则的角度上,收到退回的预付款,预付账款是出在借方负数,还是在贷方正数呢
老师,生产成本有二级科目是制造费用吗?还是说制造费用是单一一级科目!公司的模具费,我直接计入主营业务成本,老板说不对!我不知道模具费怎么做账,麻烦老师给个分录过程
老师,电焊证书可以抵扣专项附加扣除吗
郭老师,建安,进项开来分包的劳务是专票,我们能全部抵扣,然后全额开给建设放专票吗
老板微信给职工转账三万,员工报销了2万(有发票),其中1万算员工借款,结合前期公司欠员工1000,一抵消,员工欠公司9000元,可是不是通过公户转的,是老板微信转账的,这笔款项如何做账务处理,如何写分录呢
好的,谢谢
不客气,祝你工作顺利!如果感觉满意的话,麻烦给个五星好评哦。