同学,你好 不可以的

你好 我是销售方 1月份开具一份发票给对方 对方认证后发现有误 开具了红字信息表给我 然后我开了销项负数发票 请问下 这个发票是要和信息表一起给购买方吗? 还有1月份那张发票
我是建筑单位,机械劳务公司4月份给我开具发票,我已登记入账在4月份。后来8月份发现发票开具错误,需要对方重新开具红字发票和正确发票(4月份发票还没有认证)对方只给我开具了蓝字发票 并没有给我红字发票。没有红字发票那我怎么冲4月份的账呢?
我们公司是一般纳税人,对方12月开专票给我们,我还没认证,那这张票我可以放在12月份当成本票,在2月份认证,可以把这张票的税低1月份的,对吗
老师,1.我9月份收到的发票,今天11月25日发现是错误的,叫对方红冲重新开具再勾选认证可以吗?
你好 我想问下10月份开具的发票 未认证 在11月份红冲了这张发票 那10月份认证发票的时候 还需要缴纳这部分税额吗
请问下企业所得税收入是什么收入
请问老师,假如一个个体户去年拿到营业执照,一直未做税务登记,但有收入,今年四月份税务登记,那七月份申报时需要把去年的,今年一到三月的收入也申报吗?如果申报,收入算几月份的呢?
老师,那A公司(70%)是公司,受益人备案怎么填,信息表都是填个人信息的
老师,我司2月收到个税手续费返还,执行企业会计准则(2001),计入其他业务收入对不?同时申报增值税,由于小规模纳税人季度销售额未超过30万,所以增值税计入营业外收入,这样处理对不?
老师好,在摊销房租的时候,最后多出一分钱。请问怎么处理呢?
比如制造费用200元,其中A产品生产了100件,销售了90件,库存剩余10件;B产品销售库存50件,C产品生产了50件,卖了50件,按分摊额去结转生产成本和销售成本怎么结转在库存里的数呢?尤其是B产品里的生产成本和销售成本分别怎么结转呢?
我是学堂vip,我想学手工账的月结年结和跨越数据衔接的明细账总账登记,能在哪里找到视频课程,请详细指导
老师你好,我们公司有3个股东,2个自然人(27%和3%)和一个A公司(70%),A公司是国内注册企业,是100%外资投资,我司对A公司受益人备案该怎么填?
购入货物,供应商开专票,线上很多平台出售,不需要发票,那我还要进项发票吗?要了,没有销项发票是记无票收入吗? 购入货物,供应商开普票给我,我的客户要普票,那我是开普票,税点13%吗? 感觉学完会计,知识点多,记不全,有时候在开票方面都想不通怎么开票?
老师你好,请问上个月的在产品需要拿到本月参与分配吗?
那在发票勾选里怎么还有这张发票,还显示正常呢
同学,你好 对方红冲了,你这边就不能抵扣了
那这张发票的抵扣联和发票联是给对方还是我方留着呢
同学,你好 你没有做账,给对方
那对方开的红字发票我也不用要,只要重开的蓝字发票就可以是吗
同学,你好 嗯嗯,是的
老师,那为什么勾选里那张错误发票还在,还是正常状态呀,什么时候在这里会没有呢
同学,你好 你次月再看一下
好的,老师,如果在对方冲红之前就可以认证是吗,认证之后再让对方冲红也可以
同学,你好 嗯嗯,是的
老师,如果我方认证后对方冲红,是不是红字发票和重开的蓝字发票都需要给我呢?这个红字发票和重开的蓝字发票都得认证吗?
是不是红字发票和重开的蓝字发票都需要给我呢? 是的 红字发票不需要认证
老师,那上次开的已经认证了,这次重开的还认证,这不是认证两次了吗
同学,你好 你收到红字发票,要做进项税额转出