你好,你在2月份认证的时候,抵扣所属期是选择1月份吗

我们公司是一般纳税人,对方12月开专票给我们,我还没认证,那这张票我可以放在12月份当成本票,在2月份认证,可以把这张票的税低1月份的,对吗
老师你好,我们公司给别的公司提供电,12月对方把钱打到我们公司了,但是我们还没有开票,想把这部分收入放在12月份确认可以吗。
我7月份给别人开了一张增值税专用发票,对方没有认证,现在是9月份还可以冲红吗
老师,对方公司在12月份的时候开了一张专票给我公司,然后在1月份的时候发现他们是开错了公司,然后他们在1月份红冲了,请问我们公司就这张发票问题要做账务处理吗?(我公司没有收到发票,也没有认证,但是税务系统里查得到这张发票)
老师,我们公司12月份还的利息,可银行1月份开的票,那这张票放在12月份行吗[抱拳][抱拳]
股份有限公司和普通有限公司,账务处理的区别是什么?申报的税种一样吗
老师好,我们跟小股东之间一直有纠纷,他一直到处举报,中午我接到稽查局的电话说让我去取通知书,该怎么办呢
汇算清缴补缴补缴税款,分录怎么做。小企业会计准则
老师现在社区卫生服务站做账是用权责发生制还是收付实现制
老师,您好!请教一下您 2025年企业所得税季度申报表的职工薪酬中的实际支付给职工的应付职工薪酬是指2025年度账本上的应付职工薪酬-工资薪金的借方发生额,这个金额是2024年12月到2025年11月的工资。但2825年度的企业所得税汇算清缴申报表的A105050表的工资薪金支出是包括2025年度1到12月份的总支付工资,12月份工资在汇缴前已支付,应填写在实际发生额栏。那么,是否与2025年度的第四季度企业所得税申报表的金额比对不通过呢?
一般纳税人,3月份进项票多了,多出来进项税额13128.21元,发票已认证,是不是可以留抵在四月份自动抵扣。
老师,供应商增值税专用发票需要冲红重新开,我公司在电子税务局需要怎么操作
小规模纳税人,运输行业,25年7-12月购进二手车十几辆货车,购进是入固定资产科目,按年限法平均分计算折旧额,按月入主营业务成本—折旧,五月要做汇算清缴,能一次性抵扣完,在计算企业所得税吗?
老师,贸易业务的物流费怎么做账
老师您好,公益性捐赠支出需要通过相应公益性组织,这样才能允许税前扣除,这些公益性组织名单在哪里能查到
是,我的理全部解对吗
你好,如果是这样操作,是可以的
好的,谢谢老师
不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望你对我的回复及时予以平价,谢谢。