你好 借,其他业务成本/其他应收款 贷,银行存款
月末增值税结转比缴纳多了一分钱,怎么做分录调平
公司主体不是卖货物的,进项服务费用10万,销项服务费用10万,分别怎么写科目
老师,我们公司的贷款利息,银行说不能提前知道,然后是当月扣了本金,才知道生产利息,进行第二次扣利息,请问分录怎么写?
老师,@深税收到判断是否是互联网平台在哪里反馈?
老师: 做银行到账分录时 借:银行100贷应收100 酒店业务根据前台系统报表做账, 请教问题,酒店前台系统会再上账一次,银行汇款100元,应收减少100元, 再做一次就重复了,不做呢,前台系统的报表不平, 请问怎么做或者怎么过渡呢? 前台系统到账时:借银行汇款 100,贷应收账款 - 过渡户 100(系统记过渡,不直接冲应收 )。 财务核对后:借银行存款 100,贷应收账款 - 过渡户 100(这样做,应收解决了,银行变成200了,银行重复了) 请问应该怎么做呢
你好 老师 问下 公司买的净化器 3500元,做固定资产还是直接计入管理费用,取得专票 进项税额可以一次性抵扣吗?
您好老师 我有个问题想要咨询一下您! 是这样的,我们公司4月、5月都有给员工发现金过节费,然后因为当时报个税的时候忘记了,就想着6月份一起报,结果6月份公司有人员流动,所以 我今天去税务局更正申报4月、5月的个税,也把需要补缴的个税补了 但是我不太清楚这个过节费是要做在哪个月,是4月发的就计提在4月、5月发的就做在5月吗?还是说可以在6月一起补提呀?
老师,我买地按啥交印花税
老师,这儿时间到期后,我还能看到我购买的这些课程吗
请问3月底接手的账,利润表怎么衔接过来
我们买进柴油,借:库存商品-柴油 贷:应付账款-中石化 挂靠车用油 借:应付账款-挂靠车 贷:库存商品-柴油 这样可以吗:
那最好不要这样,特别是你金额比较多的时候
这些车辆是我们租的,用来做运输的,那他们的用油是我们负责的,这个要怎么操作?
你通过其他业务成本来核算的
借:其它业务成本 贷:库存商品-柴油 这样吗?
是的,这个分录是正确的
如果是加价的话,是不是这样做 借:其它业务成本 1000 贷:库存商品 - 柴油 1000 借:应付账款 - 挂靠车 1200 贷:其它业务收入 1061.95 应交增值税-销项税额 138.05 是这样吗?
可以的,这个用法跟主营业务成本一致的
如果不加价的话,就没有销项税了,是吗?
不是啊,仍然要计算增值税的
那如果是自己公司名下的车,自用柴油和配件怎么写分录?
这个是第二个问题吗
也算是吧
因老师答题有时间限制,请“一题一问”,以便老师们能尽快做出解答,谢谢配合。
好的,谢谢老师
不客气 记得五星好评哦 b( ̄▽ ̄)d