找个发票顶一下,或者收据,现在500元以下零星收据可以入账,按发票或收据内容入账,营业外支出就不要入了,省的审计解释

老师请教一下。我公司7月收到二手车市场发票(普票)10万轿车。老板朋友赠给我们老板的。已入固定资产帐,借:固定资产10万贷:营业外收入10万。8月份又转给我老板另外一家公司。我们双方签了车辆买卖协议车价48万卖给他们。二手车市场普票已开48万给对方。但是我公司未开票。那我公司要如何做账?具体分录怎么写?请老师把上例的数据带上各科目。谢谢老师。
我们替老板的一个朋友交几个月的社保,然后他自己承担个人及公司部分的社保,他的当月社保一共是720元。 记账的话,总共来说应该分为2步,第一步是他把钱转给我们的时候,第二步是社保局扣费。 我现在把这笔支出计入科目管理费用-办公费。 也就是第二步的分录是 借:管理费用-办公费 720 贷:银行存款 720 请问,第一步我收到钱我该怎么写分录
老师 帮忙看看这个是11月增值税上挂的二级和三级科目 年底准备要结转清零 分录怎么写呢 可以帮忙写一个吗 有个0.03该怎么处理呢
老师早上好,老板跟他的朋友成立了一个新的产品品牌,他的朋友投资款是20万元,问题一,这个20万是不是可以直接作为新品牌的实收资本? 问题二,这个20万元已经打款到旧品牌的帐上,以后新品牌的银行账户申请下来了才把钱转到新品牌的账号,那么这笔款的分录怎么写,以后转到新银行账号又怎么分录呢?
老师,公司还有15000的货款,账龄都️2年了,因为最后老板项目搞不定了,这个钱就不要了,这个走营业外支出嘛?还是以前年度损益?分录怎么写?这个设计企业所得税吗?
请问,生产企业申报完出口退税,税务局也审批完,汇总表有免抵额后,账务处理为:借:应交税费-出口抵减内销应纳税额 贷:应交税费-出口退税,然后还需要怎么处理,年末结转税金这俩科目账户冲平,那从哪能体现免抵税额抵减了内销的进项税呢,增值税主表上需要做在哪吗,报表里又怎么能看出来呢
老师,应收账款余额在贷方怎么清理,多年一直挂在上面
老师,像这样的专票金额开错了,做调整分录,调过来,那对方抵税,也抵错了咋办?
老师,这是小规模纳税人第二季度所得税的申报表,框红的营业收入本年累计指的是25年1-6月的数字?
老板开进来不少票让入账,找别人开的也有,都拿来公司报了,需要附付款截图吗,有必要吗
老师,现在小规模纳税人的增值税税收政策是怎样的?小规模纳税人按多少个点来交增值税?
老师,小规模纳税人销售商品,采购的分录怎么做?主要是增值税这一块我不知道怎么弄
老师,我公司是小规模纳税人,我公司25年的账是代理记账公司做的,做的比较乱,我不打算用代理记账做的账,我打算自己从头做,但是在12月底前出不来数据,所以现在我把收入弄对,保证增值税是对的,其他的数据就先代理记账会计按她的数据申报第四季度的税费,我可以在企业所得税汇算清缴时把正确的数据填进去,这样的话,我自己做的25年的报表跟企业所得税汇算清缴的数据是一致的,但是我的报表和25年代理记账做的申报税费填的的每个季度的报表不一样,这样没关系吧?
怎么区分纯劳务分包 和工程服务
一人有限公司是自然人独资公司吗
老师这个二级科目应该怎么写,完整分录您写一下啊
借:管理费用-其他贷:库存现金
老师,个人应办公出门吃饭,报销,应该怎么写分录啊
老师一般审计查哪些方面的啊
计管理费用-招待费
查你的单据是不是齐,查资产,查负债,查重点账务
老师记招待费不能完全抵扣,计入管理费用-其他不可以吗
可以的,是的招待会调增,那就计其他可以了
老板经常请客,这个也计入销售费用-其他可以吗
你经常请客都是餐费,都这样入审计会查的
老师我们老板付的房租我不想计入长期待摊费用,我计入应收账款-房租,贷银行存款,然后每个月摊销的时候计入,借管理费用-房租,贷应收账款或银行存款可以吗
同学你好,可以的了