你好 1.库存现金是负数,需要查明以前账务到底有没有付款,如果没有付款,员工需计入其他应付款,货款需计入应付账款,如果付款,是通过银行转账,那么需冲减银行存款 2.应付职工薪酬余额是负数,说明人工成本少计提,需计提费用 3.购买电子产品3万可不需要计入固定资产,但需根据使用部门,计入相应的费用科目,而不是主营业务成本

老师你好,如果我计提的工资多了,冲减是直接原路负数去冲减还是直接借:应付职工薪酬,贷:利润分配呢,第二个问题我有个企业以后不一定会营业了也就是说去年是基本停止状态上个月统计往来款发现多开了票给对方,然后就开了红字发票,没有业务以后也不会开票出去了,税局不退增值税,报表体现负数,这个要怎么去调整呢
企业发生以下业务及进行了如下的会计处理,经注册会计师审计后,发现了相关的问题。要求:(1)、根据企业的业务写出正确的会计分录;(2)、注册会计师写出调整分录1、注册会计师小朱接到任务去审计小兰公司,小兰公司的主营业务是生产电饭煲,经审计发现小兰公司2021年8月21日有以下一笔分录:(已知该电饭煲外面的不含税市场价为90,000元)借:应付职业薪酬一职工福利费67800贷:库存商品﹣-﹣电饭煲67800附件:公司50名员工的签收表一张,表头为“中秋节员工福利发放表”解:(1)根据企业的业务写出正确的会计分录;这道题注册会计师调整分录怎么做呢??求解答!
1、衡信会计师事务所的负责审计华信食品股份有限公司2020年财务报表,注册会计师王某审计时发现有一笔预收大风公司113000的货款,产品已发出,成本45000元,但华信食品股份有限公司没有做任何账务处理。请指出上述账务处理中存在的问题,并做出审计调整分录。。请指出上述财务处理中存在的问题,并作出审计调整分录。存在问题分析提示:根据<企业会计准则的规定,采用预收账款销售方式,应于()时确认收入的实现,判断该笔交易是否符合收入的确认条件,是否应当确认销售收入的实现。如果应当确认收入的实现,写出确认收入的会计分录;2.ABC公司2020年12月资产负债表“应收账款”数额为1584000元,应收账款总账余额1600000元,坏账准备相应明细账余额16000元,应收账款Z公司明细账有贷方余额180000元,经查系Z公司的预付账款,尚未履行供货合同。该公司按应收账款余额的1%计提坏账准备。请问:资产负债表“应收账款”项目的列报是否正确,说明理由。如果不正确,“应收账款”项目正确的列报是多少?试着编写审计调整分录。以上作业上传微助教
老师,我是出纳,现在遇到一个问题,平常我们以现金账为主,比如收到顾客的一笔货款,打入公帐,我们是商贸公司,那这笔收入会做进现金销售再转行,转入公帐,现在遇到一个问题,公司现在购买产品需要公帐打款50万,老板从现金帐转30万到公帐,另外20万是以公帐名义贷款,贷款额直接到公帐上,现在我想请问:1,现金帐的余额是有钱可以直接扣除50万,但实际没这么多,所以贷款20万,如果不贷款的情况下我可以直接现金库存➖50万转给银行存款,但是现在是贷款这20万,我应该怎么做账呢,老板说先从现金帐上直接扣除20万,可以这样吗,那每个月从公帐扣除本息了怎么办呀
老师,下午好!我司是做机器,现在转自产机器转为自产固定资产,我应该怎么做账务处理,我是小企业 对成本的核算不是很精准,每个月成本就是按仓库盘点表:原材料、半成品、产成品倒推方式进行计算成本结出报表的,现在问题来了,我自产自用机器转为固定资产的话,分录:借固定资产 贷库存商品,这样的话我应该怎么结转,不结转的话,这个库存商品金额与我盘点表库存商品的金额一致,这样我的分录应该怎么做呢?盼复!有人建议做:借固定资产 贷:生产成本(是此台机器成本入账)但是如果这样的本月的生产成本就很大。因为入账的固定资产360万。如果直接做生产成本,这样这个月生产成本就大的太可以怕
老师,公司注销时,只剩下其他应付款有余额,未分配利润负数,所得税清算时有税,怎么调整
第一季度暂估成本 到第四季度处理可以吗
2月份开票,3月回款。3月回款时怎么记账
购买二手空调只可以开普票吗?税率多少?
请贾苹果老师回答谢谢,其他人勿接,老师是不是研发费用不一定非要在软件里面改账,直接表格做就行了
假设劳务报酬税前金额为10000,那个人在代开发票时发票含税金额应该开10000还是10100呢?
进项发票抵扣联装订有什么要求吗?比如前面应该附什么?有专票,有火车票,火车票不用打印装订吧
你好,请问全国经营主体注册代理人信息系统中表明代理身份有一个“个人用户”还有一个:法人用户,这两个有什么区别,比如我们个人帮公司代理办理变更事项是要怎么选择
你好,我刚接手这个一个餐饮公司,我又是小白,我先怎么接手,这个公司比较简单,我都需要弄什么表格,固定资产不用
请问:劳务报酬税额如何计算的?
库存现金就是做的假的工资,没有银行支付的,会计就用的库存现金,财务软件上只有今年的账,以前的代理记账的乱七八糟的,我也不想特别麻烦翻前4年的,就简单调一下可以吗
应付职工薪酬我这个月补计提之前的会计分录吗?摘要写调账吗
没有用银行支付的假工资,计入其他应付款-老板可以吗?这个公司的其他应付款也挂得多,没什么收入,一直在老板那借钱已经20多万了,公司是认缴制的
没有用银行支付的工资那你就挂到其他应付款-老板也可以,应付职工薪酬补计提之前的会计分录摘要不用写调账,直接写计提工资就好了
好的谢谢老师
没事,麻烦能给一下5分好评,谢谢