同学你好, 会计分录 借 其他货币资金 贷 应收账款
销售货物,收到的钱。做什么分录啊,没有开票给对方,
老师,销售货物,收到购买方支付的运费怎么做分录,我们已经开了专票给对方
超市销售货物,收到货款,怎么做分录
请问一下本月我采购货物100万,增值税13万,本月销售货物50万,销项税6.5万,请问本月销项小于进项的分录该怎么做呢?
销售货物收到对方的50万本票,怎么做分录
公司材料盘要交增值税吗
考一门中级财管,从现在开始还来得及吗,听课好像没时间了,要怎么备考,老师帮忙指点指点
一般纳税人酒店,纯客房,餐饮就是房费含早,个别的会有收取早餐费,这个时候设立会计科目, 主营业务成本--餐饮收入, 主营业务成本--餐饮成本
5月份开了200万发票,200万之前已经490万了,超500万了,开的是1%的专票,现在怎么办
老师你好我们开票超一般纳税人了,现在运费发票可以不
老师你好,我这个工作经历那写的不对啊,报考中级显示工作年限不够
老师你好,我报中级,你看我工作经历哪写的不对啊,报考年限不够
老师,24年暂估成本20万,汇算清缴前收到10万,剩余10万已纳税调增,现在调增的10万后,分录该怎么写,是把原暂估分录红冲,还要再充未分配利润吗?
老师,如果知道固定成本,还有变动费用的变动率,利润定50%,怎么算吊牌价
老师,对公账户转款法人个人卡,怎么才能合理合法的转账?对公转法人个人有啥税收政策啥的吗?或者红线之类的
到银行办理了进账业务后 借 银行存款 贷 其他货币资金
同学你好, 在实际工作中,因为本票 持有期限短, 拿到手后,就尽快去银行办理进账手续 那么,就直接做一个分录就行 借 银行存款 贷 应收账款
销售货物时,借:应收帐款,贷:主营业务收入, 收到本票,借:其他货币资金,贷:应收账款, 到银行办理业务 借:银行存款,贷:其他货币资金 对吗老师
对的,同学, 理解完全正确。 拿到手后。马上去办理进账。 就把 其他货币资金 科目省略 也可以
收到本票马上办理,借:银行存款,贷:应收账款,对吗老师
对的,理解完全正确 因为,银行本票 有个特性,持有人拿着到银行去,银行见票就付款,因此,立马就能 兑现成 现金。 因此,不做其他货币资金 也没问题