您好,这个计入在建工程中,完工了一起记入固定资产里
老师好,公司收到财政专项资金,借:银行存款贷:专项应付款,公司把收到的专项款全部转到法人帐户里,支出的时候全部做成借:在建工程贷:其他应收款,现在要怎么下专项应付款的账呢?财政现在要来验收工作,要看这个钱具体花在哪里了,现在该怎么做账比较合理呢?
一家公司,还未开业,但有一份在建工程正在进行中,其间有不断的用公户: 1、给包工头放发工资 2、支付工程预付款 3、支付混凝土款 4、支付挖机工时费、种草皮时工费等 5、支付混凝土工人款等 6、结清工程款 7、支付材料款(树脂瓦、五金材料等) 8、报销代付材料款及饭堂买菜钱 请问这些应该怎么做账务处理、会计分录呢(大多还没有发票开进来,只开了一部分)
老师们好,我这里一般纳税人筹建期,支付了一个23000元,是工业天然气报警器以及阻断器之类的一拖二的一笔费用,已经收到了普票,这个怎么做账,入哪里?还是要做固定资产?还是摊销?还是做费用一把出??我们这个公司设备和厂房都是租赁的
厂里扩建支付花岗岩,环氧树脂工资怎么做账?