对的 需要这么做的
每月计提的车间机器折旧及水电费但不是每月都生产我计入了制造费用,月末我结转成本了,到了12月份发现生产成本还是有很多,这个要结转到管理费用吗
老师,这个月试生产产品,失败之后我将成本转到管理费用,但制造费用怎样处理合适,制造费用是计提的折旧
老师我们是生产高空车的,生产车间购入折弯机8月份入的固定资产,9月份提的折旧 计入制造费用-折旧费,这个制造费用是9月份就需要摊销吗?怎样摊销。
老师我固定资产折旧有两样物品多计提了两个月折旧,然后1月份我冲红了两个月的折旧费,这样制造费用就是负数了,那么这个负数的制造费用我还得结转到生产成本李吧
老师,请教一下我的固定资产实缴,我每个月做了借固定资产,贷实收资本,这个月的报表平了,第二个月的这个固定资产折旧做了借制造费用,贷累计折旧,但现在就因为这个折旧的数字对不上报表,请教一下我是还少一步的分录吗,还是哪个环节有问题,资产不能等于负债,负债这边就是差了这个折旧数
老师,请问下长投下合并企业相互交易,非合并企业之间相互交易,未实现内部交易有什么区别么?内部交易发票开具是怎么开的呢,是未实现前和正常销售货物转移等来辨别拥有权转变为界么?
超市每天上货的表格模版 发一份
能不能发一张超市货物的固定资产表格
我想咨询一下,利润率15%;年饱和800万,从资本回报率可以卖多少钱?
老师:会计信息采集审核通过后,还可以更改吗?,因我把之前的公司的从业年限填了,但没够5年,后面公司的工作年限没增没填,报不了中级
公司账上的应付账款,支付了货款,发票确定收不回来了,造成应付账款一直负数,怎么平账没有风险
如果一年内有几笔实缴投资款,工商年报的实缴金额要一笔一笔分开写,还是合计
老师,您好,我想向您请教一下,员工离职后,在自然人扣缴端里面,除了把人员状态设置为非正常,和填写离职时间,在保存后,是否还要再点击报送?
老师,请问代发工资问题,就是我们开票给对方电建,但是他们应该付给我们的款,但是大部分款因为现在都直接代发工资给工人了,那么因为我们其他也有实际工资都有申报的,就是申报工地上面在职人员,对方电建要求要做这么多代发工资,如果都报,工资比例太高了。这个不申报有什么影响吗?
请问老师,面试服装销售公司应关注哪些问题
老师请问下员工出差,是开车去衡水出差的,有住宿费发票,但是没有去衡水的高铁发票,这种的能给做差旅费补贴吗
你好可以的 差旅津贴可以
老师是差旅费津贴,就是不并入工资里的,只是和差旅费发票一起报销的那个, 老师要是只有高铁费发票,没有住宿费发票可以做差旅费津贴吗就是一天补助多少钱的那种
你好 是啊 问你税务局限额 不超过限额不交个税
这个不是没有限额吗,是公司根据自己公司情况来定,只要是比较合规就没问题吧 老师请问有出入库的那种自动表格或者免费软件吗螚给我来一份不
差旅津贴缴个税有限额 超过的缴个税 没有
老师请问下这个限额的文件有吗 老师我们从A公司购买货物 做账 库存商品 应交税费 贷应付账款 然后A公司又从我公司购买软件 做账 应收账款 贷主营业务收入 应交税费 吗 还是借方走应付账款呢
根据中国税务部门发布的《关于对免税差旅费补贴实施改革的通知》,2018年1月1日起,出差地级市或以上城市的差旅费补助除全额免税后,其余情况的免税补贴限额为每月800元,同一支付机构在每月不得超过2400元,超出部分及其高于此限额的部分均应个税。 借应付帐款
老师那对方付我们款时借银行存款贷应付账款是吗
你好对的 对的 是的
老师我怎么觉得这样做怪怪的呢,我可以在设置一个应收账款-A公司吗
同一个客户用一个往来科目, 你设置多个科目,不怪? 你知道他欠你的还是你欠他的
老师请问下2023年12月份账没有结转年度增值税科目,2024年1月份结转行吗,还是先不结转呢
你好可以的 做不做都可以