对的 需要这么做的
每月计提的车间机器折旧及水电费但不是每月都生产我计入了制造费用,月末我结转成本了,到了12月份发现生产成本还是有很多,这个要结转到管理费用吗
老师,这个月试生产产品,失败之后我将成本转到管理费用,但制造费用怎样处理合适,制造费用是计提的折旧
老师我们是生产高空车的,生产车间购入折弯机8月份入的固定资产,9月份提的折旧 计入制造费用-折旧费,这个制造费用是9月份就需要摊销吗?怎样摊销。
老师我固定资产折旧有两样物品多计提了两个月折旧,然后1月份我冲红了两个月的折旧费,这样制造费用就是负数了,那么这个负数的制造费用我还得结转到生产成本李吧
老师,请教一下我的固定资产实缴,我每个月做了借固定资产,贷实收资本,这个月的报表平了,第二个月的这个固定资产折旧做了借制造费用,贷累计折旧,但现在就因为这个折旧的数字对不上报表,请教一下我是还少一步的分录吗,还是哪个环节有问题,资产不能等于负债,负债这边就是差了这个折旧数
光伏代理商公司给农户支付的费用无票怎么办,这个费用记入什么科目
你好老师,每个月除了报税是不是还要报统计局什么资料,新手
小规模季度开了3%专票3万和1%普票20万,没有超过30万,还需要填写减免明细表吗
老师,之前会计25年1月份交的24年第4季度企业所得税,她在25年计提24年第四季度的所得税,以至于25年所得税多3377.94,第一季度实际交所得税是6961.21,她默认申报的数是3377.94,没有把6961.21申报,我重新更改按3377.94+6961.21=10339.15来申报,这样账表一致,就等于25年多一笔24年的3377.94,因为我看24报表她也没有申报3377.97,老师,这样可以吗
老师,有关于SAP财务软件操作课程吗?
老师,请问4S店购物品,比如说礼品被等,计入什么科目,二级科目怎么设置
老师,我们公司是门窗销售公司包安装的,成本核算分两步进行,之前确定已当月安装完工客户核算收入成本,现在改成以公司下单到生产厂家来核算收入成本,老师,厂家直发客户,老师,当月下单时我直接先用在途物资过渡,借在途物资,贷应付账款,平时付款就是借应付账款,贷银行存款,月底结转成本,借,主营业务成本,贷在途物资,在途物资当月余额有多少,月底结转多少,这样做有问题吗
开不了红字发票怎么操作?
麻烦发一下专题课的讲义资料
老师,收到了一张电子银行承兑汇票,然后背书转让给供应商了,也做了账务处理,可是怎么附原始凭证呢?银行收付款有电子回单,这个票据打不了回单呀
老师请问下员工出差,是开车去衡水出差的,有住宿费发票,但是没有去衡水的高铁发票,这种的能给做差旅费补贴吗
你好可以的 差旅津贴可以
老师是差旅费津贴,就是不并入工资里的,只是和差旅费发票一起报销的那个, 老师要是只有高铁费发票,没有住宿费发票可以做差旅费津贴吗就是一天补助多少钱的那种
你好 是啊 问你税务局限额 不超过限额不交个税
这个不是没有限额吗,是公司根据自己公司情况来定,只要是比较合规就没问题吧 老师请问有出入库的那种自动表格或者免费软件吗螚给我来一份不
差旅津贴缴个税有限额 超过的缴个税 没有
老师请问下这个限额的文件有吗 老师我们从A公司购买货物 做账 库存商品 应交税费 贷应付账款 然后A公司又从我公司购买软件 做账 应收账款 贷主营业务收入 应交税费 吗 还是借方走应付账款呢
根据中国税务部门发布的《关于对免税差旅费补贴实施改革的通知》,2018年1月1日起,出差地级市或以上城市的差旅费补助除全额免税后,其余情况的免税补贴限额为每月800元,同一支付机构在每月不得超过2400元,超出部分及其高于此限额的部分均应个税。 借应付帐款
老师那对方付我们款时借银行存款贷应付账款是吗
你好对的 对的 是的
老师我怎么觉得这样做怪怪的呢,我可以在设置一个应收账款-A公司吗
同一个客户用一个往来科目, 你设置多个科目,不怪? 你知道他欠你的还是你欠他的
老师请问下2023年12月份账没有结转年度增值税科目,2024年1月份结转行吗,还是先不结转呢
你好可以的 做不做都可以