你如果正常入固定资产,你的会计分录写一下是什么

我们有个高企报不了(说是其他收入大于软件收入),之前有研发费用加计扣除,年底前要不要调回来
郭老师,一次性补偿金,最多能赔多少
小规模纳税人收到人家的专票,我账套不需要做应交税费应交增值税进项税额吧,直接借管理费用 贷应付账款吧 我们也不能抵扣啊
老师,我们买了一批货海外来的,但我们又是从国内供应商手里买的,比如货物成本价17块,如果包运费就18块,如果包清关就19块,如果合同只约定了货物的价格,其他价格因为外汇的原因具有不确定性。但我们选了包清关,对我们入账有没有影响?有没有什么要注意的地方?
老师有个问题我想问一下,小规模季度收入20万普票,销售不动产15万专票。这样申报纳税15万的不动产要纳税吗?
公司22年1月上牌的车,不含税66万,转回个人名下 ,没有成交价格,我这边申报增值税,申报什么价格合适
企业向个人转账50万,要身份证开反向票,是什么意思
老师,您好,发票开给客户了,客户把钱打到法人账户了,法人账户再转到公司对公账户抵消掉应收账款,可以吗
建筑劳务公司向财产保险公司支付保险费如何入账
老师销售小规模纳税人销售不动产,要填附表一不呢
我就是本来是入固定资产,但我输入错了,输入进制造费用了,
你把你当时写的科目写一下,再把正常的科目写一下,我看怎么能改一下
借,制造费用,累计折旧,进项税,贷,应付,正确的应该,借,固定资产,进项,贷,应付,然后这歌只要费用当月就结转了,制造费用没有余额,现在还过年了
你这个错的有点过了,这个借方制造费用,怎么还有累计折旧了?计提折旧应该借制造费用,贷累计折旧,你这个在借方是怎么理解的? 金额大吗,如果不是很大的,直接红冲之前的分录,重新做正确的分录,如果是金额特别大的,你这个没有办法红冲,只能是改账,要重新改账,把财务报表作废了重新申报,去税务局做更正申报
我没法红冲呢,因为目前来说,制造费用科目余额是0,我红冲掉,就是负数了,这个是我没有检查导致的,当时做了好几个固定资产进去,就这个做错了。金额在五万左右
红冲的话,你今年就会有制造费用负数五万,你看有没有发生制造费用能掩盖住这个金额,要是没有,就不太好办了
可以,每个月工资可以计提超过五万,如果我计提过后可以有五万,我就直接,固定资产和制造费用对冲,对吧。第二个问题,如果我调整过后,固定资产就多了五万,那我还需要调整在21年的汇算清缴里吗,老师。
同学,你好,不用动了,直接改凭证吧
老师,你的意思是我直接对冲就行,然后这个固定资产多出来的五万我不要放入21年的汇算清缴了,直接放入22年的汇算清缴里去了?就什么报表都不改动,这个固定资产真正对应的折旧,就让他在21年折旧点好了。
同学,你好,理解对的,你改的话,怕你搞不来,直接先这样,应该不要紧的
感谢老师,谢谢。
同学,你好,不客气的