同学你好 工会经费的吗

计提工资 借:生产成本、制造费用、管理费用、销售费用、在建工程、研发支出等 贷:应付职工薪酬——工资 计提社保 借:生产成本、制造费用、管理费用、销售费用、在建工程、研发支出等 贷:应付职工薪酬——社会保险费(企业部分) 发放工资时 借:应付职工薪酬——工资 贷:其他应付款——社会保险费(个人部分) 库存现金/银行存款 缴纳杜保 借:应付职工薪酬——社会保险费(企业部分) 其他应付款——社会保险费(个人部分) 贷:银行存款o 你好,老师,计提这个分录对吗?我们一般是计提后交了保险后,最后发工资,这个分录怎么写更合适
问题:工资3000,代扣生活费200,实发工资2800元 计提工资时:借:管理费用3000 贷:应付职工薪酬3000 支付工资时:借:应付职工薪酬3000 贷:银行存款2800 其他应收款—代垫伙食费200 收到生活费发票700元蔬菜发票 借:管理费用—福利费500 贷:应付职工薪酬—福利费500 借:应付职工薪酬—福利费500(公司承担部分) 其他应收款200 (个人承担部分) 贷:银行存款700 以上会计分录处理是否
收到总部打款社保费需还给总部 借银行存款 贷其他应付款 计提社保 借销售费用-社保 贷应付职工薪酬-社保 12号公户自动扣费支付社保 借销售费用-企业缴纳社保 其他应收款-个人缴纳部分 贷银行存款 请问老师 我这样写对吗?
1.收到总部打款社保费需还给总部 借银行存款 贷其他应付款总公司 2.计提社保 借销售费用-社保 贷应付职工薪酬-社保 第3题 12号公户自动扣费支付社保 借销售费用-企业缴纳社保 其他应收款-个人缴纳部分 贷银行存款 请问老师 我这样写对吗?
分公司账户没钱,需要像总部借钱支付员工6月份产生的工会费,6月已经计提,借销售费用200 贷应付职工薪酬工会费200 也是需要扣员工个人缴纳部分50,企业缴纳部分是200,这个钱需要先从总部借过来,然后支付给总部工会费总和250元,请问会计分录怎么写合适?工资什么的都是得先问总部借钱 借银行存款 贷其他应付款总部 借应付职工薪酬工资 贷银行存款工资费 这些之前都做过工资计提和支付会写,那工会费怎么写支付的分录, 老师
企业所得税申报职工薪酬和个税申报职工薪酬必须一致吗
老师,A公司的股东是乙公司,乙公司投资1000万到A公司,现在乙公司把全部股权转让给甲个人,收取甲个人200万, 1,A公司和乙公司的账务怎么处理呢? 2.乙公司在这个股权转让的行为中,要申报企业所得税税,是直接像每个季度那样申报就行吗?这个转股行为乙公司直接亏800万,直接按亏损申报企业所得税就可以了吗??
维修变压器,对方开票项目名称为建筑服务增容改造工程,此发票如何入账
老师,混凝土企业在26年4月发生前期销售折让20万,他和当期的销售相抵,税金为-9857,这块税金我们做退税处理,但是因为企业账户被冻结故不能够退税,要一直留存账上,请问这个税金留存账上怎么做凭证
你好老师,我财务报表报送时现金流量表季度表本年累计数对不上怎么查找,去前面的更正申报吗?还是要怎么办
9810退税申请中如何区别已出售和未出售税务货物分别申报,怎么做啊
老师 出口商贸企业 境内发货人和生产销售单位都是自己公司 就属于自营出口把 自营出口包含已经报关的能退税、免税、转内销征税的合计金额把
老师,我在帮一个老板报税,他有十多个公司需要零申报,这种情况是否属于个人税务代理行为?有什么风险吗?
建筑施工合同开票几个点呢?如果含料呢
#提问#请问老师工资月底结账未发出去,7月2号发的6月份工资,所得税申报表上面那个职工薪酬第二行那个实发工资没有报6月的,但15号前申报个税就申报了,这两个数就不一样了啊,怎办,谢谢
是的老师
借银行 贷其他应付款 借其他应付款 贷银行存款
应该出现应付职工薪酬工会费分录吧?
公司交的要通过的哦
我怎么听不懂您的话呢 这么简洁
公司交的工会经费要通过应付职工薪酬