都看 两个合计 看你的生产经营所得税申报表里面的营业收入就可以

老师,个体工商户的建筑公司开出的劳务费发票,在申报增值税纳税申报表时,开票金额写在货物及劳务 列,还是写在服务、不动产和无形资产这列呢?,另外季度没超过45万,填写不含税金额还是含税金额?
公司卖废品取得的收入,在申报增值税时的附表一应该填在哪一行呢?是填在第一行“13%税率的货物及加工修理修配劳务”?还是填在“13%税率的服务、不动产和无形资产”?
老师 我们单位是个体工商户 申报增值税的时候 只有服务 不动产和无形资产能填 然后货物及劳务填不了 然后我们嗯 六月份开了一个销售货物的发票 这个数填不上去 怎么办呢
老师 查账征收个体报工商年报是不是 看23年最后一个季度的《增值税及附加税费申报表》 要是看这个报表的话看哪个数值呢 是看“货物及劳务”不看“服务、不动产和无形资产”
老师 查账征收个体报工商年报是不是 看23年最后一个季度的《增值税及附加税费申报表》 要是看这个报表的话看哪个数值呢 是看“货物及劳务”不看“服务、不动产和无形资产”
老师,假如汇率是7.0267的话,出口退税企业在汇率管理里汇率填写多少
老师,应收上级集中款,是否在其他应收款列示呢?
去年一笔工资用现金付款1000.今年用银行存款付款,那用其他应收款怎么写分录?借现金贷其他应收款??写在哪个地方? 去年调报表 借:其他应收款 增加 贷利润分配-未分配利润 增加 利润表 管理费用减少 今年收回 借:库存现金 贷:其他应收款
企业按最低基数缴纳社保,社保工资要怎么填呢,能举个例子吗
请问,我公司是物业管理公司,有劳务派遣服务,2025年开具发票时是差额开票。例:派遣员工工资及福利100万,管理服务费10万。开票时用差额开票方式,以110万元(含税)开票,扣除额为100万元,税额4761.90元,不含税金额1095238.1元。现在2026年,每月同样金额,开具发票时,该如何开票,才是正确的?谢谢
25年签订合同确认了部分收入和成本,26年还需要确认剩余的收入成本,1月发生了销售退回,225年直接记入成本收入,无库存,1月该如何分录处理? 2,除了结转损益外,成本借方红字和记入贷方有什么不同。从反映经济业务实质上
老师好,年报利润表上本期数是不是取第四季度的金额?
老师,账销案存去年写了报告,今年这些数还要写账销案存报告吗?什么情况下会写?
员工工伤,2月计提工资889.75(银行存款已发),3月计提工资1438.18,发生工伤医药费559.44,保险公司理赔2666.33,2026年1月重新银行转款(1438.18+559.44),那么我做了一笔借其他应收款2666.33贷银行存款1997.62 管理费用668.71 ,这个分录完整吗 借管理费用-工资889.75 贷银行存款889.75 借管理费用-1438.18 贷现金1438.18 借银行存款2666.33 贷其他应收款2666.33 员工发生工伤医药费559.44 借其他应收款 2666.33 管理费用-6668.71 贷银行存款1997.62(1438.18+559.44) 去年当时付了一笔现金1438.18,今年要调整分录改用银行存款付款,用理赔款2666.33冲分录怎么调账啊,跨年啦。税务报表怎么处理
公司支付给个人运费11000元,怎么不交税,走工资可以吗
生产经营所得申报表在哪里看
自然人电子税务局里面左上方生产经营在这里面有
这个个体我们没有申报过个税 因为没有员工 这个怎么看?
生产经营所得税啊, 没有说工资个税,同学。
自然人电子税务局去截图看一下吧,换了电脑的看不到,没有换电脑的可以查,如果不是你之前做的,不是你之前申报的,你就去问一下之前申报的那个人
核定征收 没录入员工能查看生产经营所得吗
核定率的可以 你没有申报过吗 你上面写的是查账征税,你前后说的要一致 别说错了 说错了 给你回复个错误的
我们这个个体工商户是核定征收 没有给这个企业录入过员工 我现在想申报23年的工商年报 应该从哪里获得数据
增值税申报表本年累计的销售额 货物和服务的都需要看,合计起来的一到四项的收入就是。你自己不单独做账务处理吗?只有申报的数据,没有做账务处理 没有的话就看增值税申报表里面的,没有其他的方法
好的 谢谢老师!
不用客气工作愉快