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我们公司买的一个银杯子送给客户,普票,怎么作分录

2024-02-17 09:27
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-02-17 09:28

同学你好! 借:管理费用-业务招待费 贷:银行存款/库存现金 等

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快账用户6669 追问 2024-02-17 09:30

不用视同销售?

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齐红老师 解答 2024-02-17 09:34

同学你好! 这个是不属于视同销售 自产 的 送给客户才是 视同销售 外购 的送给客户 不是 视同销售, 如果是 专用发票,进项税不得抵扣。

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快账用户6669 追问 2024-02-17 10:52

好的,谢谢

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齐红老师 解答 2024-02-17 10:53

不客气 同学,老师应该的

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相关问题讨论
同学你好! 借:管理费用-业务招待费 贷:银行存款/库存现金 等
2024-02-17
借:销售费用 贷:库存商品 同时, 借:销售费用 贷:应交税费-应交增值税(进项税转出) 若杯子为一般纳税人购入且取得增值税专用发票,则进项税额可抵扣,无需做进项税转出。
2024-10-21
您好,计入管理费用-业务招待费就可以
2025-07-27
视同销售的处理 1、企业购进商品时,分录如下: 借:库存商品, 借:应交税费—应交增值税(进项税额), 贷:银行存款。 2、企业将购进商品赠送给客户,分录如下: 借:销售费用-业务招待费 贷:主营业务收入, 贷:应交税费—应交增值税(销项税额)。 借:主营业务成本, 贷:库存商品。
2023-11-30
你好,这个你拿专票就可以了。
2024-11-19
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