同学您好,销售旧货可能按3%减按2%简易纳税

老师您好,我们去年在对方公司购买了一台二手汽车,当时只有二手车市场开的机动车大票入账,现在对方公司交来13%的专用发票,我们是一般纳税人,应该怎么做账呢
在很多年前,公司法人把自己个人名下的车卖给了公司,无进项未抵扣,现在又把车卖给了别人,没有开专票,只有二手市场开具的二手车销售统一发票,卖价20000请问申报增值税是不是申报无票收入,填在简易申报2%那栏,需要把卖价按3%价税分离后来填收入金额,需要缴纳的税额 20000/0.03*0.02=申报税额388.35,请问对吗?
2016年公司在个人手上买了一台车,没有抵扣进项,现在把车卖了出去金额20000,未开专票和普票,只有二手车交易发票,现在申报增值税应该怎么申报呢?
老师,向您咨询一下,2016年公司在个人手上买了一台车,没有抵扣进项,现在把车卖了出去金额20000,未开专票和普票,只有二手车交易发票,现在申报增值税应该怎么申报呢?
2022年,公司将自己使用过的小车(已抵扣13%的增值税)卖给自己的另一家公司,通过二手车交易市场开出了“二手车销售统一发票”,当时公司没有开增票,也没有申报未开票收入,只做了固定资产清理,那现在该怎么办呢?可以补开发票吗?
向企业各职能部门拨付的备用金为什么通过其他应收款核算呢
老师,请问合同是12000元,发票开的也是12000元,但是钱打了15000元,说多出来的3000元做为辛苦费。请问这3000元辛苦费怎么处理?要开发票吗?
董孝彬老师,我公司有的产品是委托加工的,我公司是委托方,受托方提供原材料,给受托方(A公司)付费用的时候是借:委托加工物资,贷:银行存款。包装物(桶)是我公司从B公司买入直发到委托加工单位,从B公司买入包装物时的分录是,借:应付账款-B公司,贷:银行存款。直发包装物时的分录,借:委托加工物资,贷:应付账款-B公司。产品加工完之后的分录是,借:库存商品-C产品,贷:委托加工物资-A公司,贷:委托加工物资-B公司。A公司和B公司给我司开的发票,我应该放在入库的这比分录后吗?
老师,我想问一下,比如我公司小规模纳税人需要开10的建筑工程劳务票,那么我可以做10万的工资个税申报作为成本吗?
董孝彬老师,我公司是电商公司,是小规模纳税人,在25年12月做账时,我知道平台要开给我公司的发票金额是多少,但是发票要在26年1月开出来,在25年12月做账时就暂估: ①25年12月:按已知平台应付金额做费用暂估,借 销售费用-平台服务费,贷 应付账款-暂估应付;②26年1月:先红字冲掉上年暂估,借 销售费用-平台服务费(红字),贷 应付账款-暂估应付(红字);③26年1月:再按实际发票正常入账,借 销售费用-平台服务费,贷 应付账款-平台公司(小规模不涉及进项税,发票价税合计直接全额进费用),然后发票放在实际入账的这笔发票里。那25年12月暂估的这笔费用后不就没有发票了吗?如果税务局查25年的汇算清缴,这笔暂估因为没有发票不就要纳税调增?
老师你好,25年底可以把折旧完的固定资产余额结转到固定资产清理然后转到营业外么,因为26年要重新建帐录入固定资产,25年已经折旧完的固定资产系统不允许录入,只能录入尚未折旧完的
老师,我这边有个ktv,去大厅做的税务登记,但是他没有给我核文化建设事业费,我是不是可以不用申报这个了
老师,河南周口,社保缴费,需要上传最低工资基数吗,2025年的,还是,不用申报,等7月基数出来,按最低基数,6月底前需要申报工资吗,社保上,等7月份按填报工资和最低基数,谁高,按哪个交
老师,河南周口,社保缴费,需要上传最低工资基数吗,2025年的,还是,不用申报,等7月基数出来,按最低基数
朴老师,我公司高管的个人社保费由公司承担,那公司承担的员工个人社保费记为管理费用,但是就是无票支出,不能税前扣除是吗?
二手车销售未开具专票或普票,仅有二手车交易发票,申报增值税时,应将销售额20000元计入“未开票收入”栏目,并按适用税率计算应纳税额。
老师,我这个可以按3%减按2%简易申报纳税哇?网上有说08年之前购入的车才可以按2%,我虽然是08年以后,但是又没有抵扣进项,如果按13%要交很多税
这个主要看车的用途如用于非增值税应税项目、免征增值税项目、集体福利或者个人消费的 是可以按简易计税的
是用于日常经营,销售跑业务开
这种就不能选择优惠,按一般销售处理
按卖价20000/1.13申报无票收入金额,税额就是20000/1.13✖️ 0.13吗?
学员您好,是的,对的
谢谢老师
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