同学您好,销售旧货可能按3%减按2%简易纳税
老师您好!我想请教您一下,我们公司在2011年买了一俩皮卡车,当时没有认证抵扣,在2019年把这个车卖给二手车市场,对方给我们开票10000元的二手车统一开票,我们现在要去更正增值税申报,我想问一下增值税附表一和增值税减免申报表应该怎么填写?谢谢!!
老师,请问我们是一般纳税人,2019年1月购进了一台二手车,没有开专票就没有抵扣进项税,8月卖出去需要怎么交增值税呢?按什么税率,现在要改19年的申报表
老师您好,我们去年在对方公司购买了一台二手汽车,当时只有二手车市场开的机动车大票入账,现在对方公司交来13%的专用发票,我们是一般纳税人,应该怎么做账呢
在很多年前,公司法人把自己个人名下的车卖给了公司,无进项未抵扣,现在又把车卖给了别人,没有开专票,只有二手市场开具的二手车销售统一发票,卖价20000请问申报增值税是不是申报无票收入,填在简易申报2%那栏,需要把卖价按3%价税分离后来填收入金额,需要缴纳的税额 20000/0.03*0.02=申报税额388.35,请问对吗?
2016年公司在个人手上买了一台车,没有抵扣进项,现在把车卖了出去金额20000,未开专票和普票,只有二手车交易发票,现在申报增值税应该怎么申报呢?
老师,请问有产品创新就一定有创新层面,这种说法对吗
这道题,c我理解的是,存在舞弊相关重大错报风险,重要性不是可以动态调整的么?为什么c表述不对呢
现在季报里要求填已计入成本费用的职工薪酬和实际支付给职工的应付职工薪酬,这个季度才看到,上个季度都没有,这里填的是本年累计到9月的,还是只填本季度7—9月的数据?
老师,我们是建筑公司,买的雇主责任险的专票可以抵扣吗?这个属于福利费吗?
老师咨询一下,申报个税时,已经报了专项附加,还提示 以下人员工资薪金所得未计算税款
您好!老师麻烦问一下稳定岗位的补贴发给员工可以做到福利费里面去吗?
老师,6月份公司购买30万的车,税务上怎么一次性抵扣
老师,专票的福利费走应付职工薪酬科目的话,是含税金额?还是不含税金额呢?
老师,专票的福利费走应付职工薪酬科目的话,是含税金额?还是不含税金额呢?
员工离职了 9月份就上了几天 个税申报该怎么操作呢
二手车销售未开具专票或普票,仅有二手车交易发票,申报增值税时,应将销售额20000元计入“未开票收入”栏目,并按适用税率计算应纳税额。
老师,我这个可以按3%减按2%简易申报纳税哇?网上有说08年之前购入的车才可以按2%,我虽然是08年以后,但是又没有抵扣进项,如果按13%要交很多税
这个主要看车的用途如用于非增值税应税项目、免征增值税项目、集体福利或者个人消费的 是可以按简易计税的
是用于日常经营,销售跑业务开
这种就不能选择优惠,按一般销售处理
按卖价20000/1.13申报无票收入金额,税额就是20000/1.13✖️ 0.13吗?
学员您好,是的,对的
谢谢老师
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