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老师,去年多提折旧费10万,并且进入成本里,都销售了,今年汇算如何调整?分录怎么写

2024-02-18 07:51
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-02-18 07:53

借累计折旧 贷利润分配,未分配利润 汇算请将纳税调整10万,税收金额105080这个表格少填写10万。

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快账用户2694 追问 2024-02-18 08:06

老师,累计折旧借方,不是出售固定资产了,才会在借方么

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齐红老师 解答 2024-02-18 08:10

你好,你多折旧了也得红冲,不应该也是借

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齐红老师 解答 2024-02-18 08:10

不光是为了出售 红冲他也是在借方呀。

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快账用户2694 追问 2024-02-18 08:11

这样啊,谢谢老师

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齐红老师 解答 2024-02-18 08:13

不用客气,工作愉快

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借累计折旧 贷利润分配,未分配利润 汇算请将纳税调整10万,税收金额105080这个表格少填写10万。
2024-02-18
你好,剩余使用年限是几年?
2023-05-15
同学你好 对的 应该直接填写本年折旧的金额
2022-05-12
借预提费用贷利润分配未分配利润。
2022-04-14
1、打包处置固定资产分录(无票收入) 转入清理 借:固定资产清理 借:累计折旧 贷:固定资产 收到款项 借:银行存款 贷:固定资产清理 贷:应交税费 - 应交增值税(销项) 结转损益 盈利:借固定资产清理 贷营业外收入 亏损:借营业外支出 贷固定资产清理 2、以前年度折旧差错(跨年) 执行小企业准则:直接计入当期损益,不用以前年度损益调整 企业会计准则:通过以前年度损益调整,调整未分配利润 3、原值 - 累计折旧 = 账面价值 不是净残值 预计净残值 = 报废卖废品残值,和本次打包出售差额无关
2026-04-20
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